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老师您好,由于我不知道2021疫情增值税改为1%我按正常开3%对方已抵扣,不配合我开具冲红,我可以同一个月后续开1%不更改前面开的发票吗?这样子会不会有影响季度申报时要注意什么?

2021-02-06 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-06 12:35

你好。 可以。视同主动放弃优惠,没有问题。 填税收优惠表时数据要分开。

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快账用户2885 追问 2021-02-06 12:38

这样没有问题吗?混合开具,税局会不会不同意

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快账用户2885 追问 2021-02-06 12:43

税局按到抄税,本月开具专票有误,现在废除不了,可以本月开具红字发票吗?

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齐红老师 解答 2021-02-06 13:26

你好。 税局应该没有问题。 可以算主动放弃优惠,不算有误。 开红字应该不行,需要对方申请。 建议咨询一下税局

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快账用户2885 追问 2021-02-06 13:31

对方如果认证了发票但是未抵扣,我这边是不是开具不了红字发票的,就是不会成功,还是还是可以成功

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齐红老师 解答 2021-02-06 14:09

你好, 对方认证了,就意味着抵扣了。 你就不能开红字了。只有对方申请了,你才能开红字。

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快账用户2885 追问 2021-02-06 16:45

对方已认证成功我是不可能成功开具冲红吗?如果没有问对方已认证,我申请了红字发票冲红,会有什么影响

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齐红老师 解答 2021-02-06 19:09

你好。 对方已经抵扣,没有申请红字发票,您是无法开具红字发票的。 您可以试试

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你好。 可以。视同主动放弃优惠,没有问题。 填税收优惠表时数据要分开。
2021-02-06
你好 你税务局同意的可以 按3%缴纳增值税就可以 还是和之前一样申报
2021-02-05
你好,可以的,一起申报就可以了
2021-02-05
1.比如你当期负数100,没有正数,这个-100就不填写。 2.如果您当期负数100,正数150,按50填写 3.如果税3之前是1%,然后冲红1%,这个不不冲红处理
2022-07-13
你好 这个按3%就可以了。
2020-10-18
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