你好。 可以。视同主动放弃优惠,没有问题。 填税收优惠表时数据要分开。
老师您好,由于我不知道疫情增值税改为1%我按正常开3%对方已抵扣,不配合我开具冲红,我可以后续开1%不更改前面开的发票吗?季度申报时要注意什么?
老师您好,由于我不知道疫情增值税改为1%我按正常开3%对方已抵扣,不配合我开具冲红,我可以后续开1%不更改前面开的发票吗?季度申报时要怎么分开,有没有要注意
老师您好,由于我不知道2021疫情增值税改为1%我按正常开3%对方已抵扣,不配合我开具冲红,我可以同一个月后续开1%不更改前面开的发票吗?这样子会不会有影响季度申报时要注意什么?
老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
想跟老师们请教,谢谢。做的苏州步步高二期一个幕墙分包工程,累计已开具专票3100多万且对方已全部抵扣,以前开票都是纸质10万元版的且时间也非同一时间点,陆续共开具316张,现在步步高子公司合并,要求我们一笔笔红冲已开具专票,并全额重开给合并后公司。历时2-3年的工程专票红冲,税务上有没有风险?如何规避?会计分录,贷方科目可以直接用主营业务收入吗?我想当期红冲当期开具,不影响以前年度损益,会计处理是否正确,谢谢!
我的项目与生态保护有关,项目中有机耕,但代开发票当地税务局按照工程服务给我开票,按理来说机耕属于免税项目。现在我以农业合作社名义开免税机耕费行不行
注册地在南京,办公地在张家港,平时在张家港发生的的餐费算差旅费还是福利费呢?
供应商产品的质量问题,扣的供应商费用。供应商从我们重新采购的商品里减了单价。这种,我感觉不合适?像这种怎么处理更合适
老师 小企业会计准则下结转成本是不是需要手动结转的
7月份账本已装订好,但是7月份社保忘记计提 了,直接在8月份补提行不行
发票上销售方的银行信息,不对合同上的。 请款资料上的银行信息要对发票上?还是合同上?都可以是吗?
老师,股东变更缴税只交印花税吗?是注册资本的万分之五吗?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司发生的与金融资产相关的交易或事项如下: 资料一:2×23年1月1日甲公司以银行存款2040万元(含手续费5万元)购入乙公司同日发行的3年期公司债券,债券面值总额为2000万元,票面年利率为5%,实际年利率为4.26%,于每年年末支付债券利息。面值在债券到期时一次性偿还。甲公司根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产。 资料二:2×23年12月31日,由于市场利率变动,甲公司所持乙公司债券的公允价值(不含利息)为1900万元,甲公司计提预期信用减值损失50万元。 计提减值后的实际利息怎么算
老师,老板借给公司的钱,附银行回单,还需要附收据吗
开专票就必须对公吗?
这样没有问题吗?混合开具,税局会不会不同意
税局按到抄税,本月开具专票有误,现在废除不了,可以本月开具红字发票吗?
你好。 税局应该没有问题。 可以算主动放弃优惠,不算有误。 开红字应该不行,需要对方申请。 建议咨询一下税局
对方如果认证了发票但是未抵扣,我这边是不是开具不了红字发票的,就是不会成功,还是还是可以成功
你好, 对方认证了,就意味着抵扣了。 你就不能开红字了。只有对方申请了,你才能开红字。
对方已认证成功我是不可能成功开具冲红吗?如果没有问对方已认证,我申请了红字发票冲红,会有什么影响
你好。 对方已经抵扣,没有申请红字发票,您是无法开具红字发票的。 您可以试试