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老师 请教个问题,就是我们有个第三方平台(主要是用于用户收款的),这个平台的款我们定期会转入对公银行,现在我们这个平台余额为0,但现在我们有用户需要退款需要从这个平台原路退给用户款项,我们从对公银行充值到这个第三方平台3万块钱用于用户退款,这个3万怎么做分录呐?

2021-02-10 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-10 22:14

借其他货币资金贷银行存款

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借其他货币资金贷银行存款
2021-02-10
同学你好,首先充值 借:其他应收款-第三方平台 财务费用(手续费) 贷:银行存款,这个税费是哪些呢? 收款到账 借:银行存款 销售费用(佣金)财务费用(手续费) 贷:合同负债 后面确认收入的时候 借:合同负债 贷:主营业务收入,应交税费等
2023-09-21
就是说,你收到这个钱返给这个第三方,那么第三方正常情况下要给你开发票,作为你的成本费用处理,那么说这个20%的个税是属于你代扣代缴的个税呀,这个没问题啊,是合理的。
2021-01-05
您好,不属于利润?是预收款?
2023-04-14
您好,确认收入缴纳增值税即可
2023-04-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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