你好,分录这样处理就可以了。只是没有取得发票汇算清缴前要纳税调增处理
18年还没开租金发票,我先计提租赁费 借:管理费用—租赁费6960 制造费用—租赁费27840 贷:预提费用—租赁费34800 我想说等后面开来在做 借:预提费用—租金 贷:现金 可到现在老板估计是不开租金发票,我该如何账务处理,要补税吗,能不能调整在今年吖,怎么冲掉
18年没开租金发票,我先计提租赁费 借:管理费用—租赁费6960 制造费用—租赁费27840 贷:预提费用—租赁费34800 我想说后面等发票开来在做 借:预提费用 贷:现金 后面确定不开租金发票,我该如何账务处理,能不能调整在今年
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
我司非房地产租赁企业,租赁合同表明:我司出租方先开具租金发票,承租方在收到发票后10日内付款,因与承租人有租赁合同纠纷且单方向承租人发送解除租赁合同,对方不予理会。下半年租金便没有开票,现在承租方主动把租金转到我司账户,领导说开场地占用费,这个是哪个开票项目
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
还没有没有取得发票,我今年直接做借预提贷现金吗 然后直接纳税调整在今年吗
他不开发票了
是的,不开票发票也是这样处理的