认证后都需要抵扣的,你确定不抵扣的话,填你实际需要抵扣的金额
老师好!请问认证不扺扣的发票份数要填入增值税纳税申报表附表二第35栏吗?金额也要填入吗?
请问,填写增值税纳税申报表附列资料(二),取得的旅客运输服务抵扣凭证填写后,是否要计入最下面的35栏次 本期认证相符的增值税专用发票栏?
老师,8月份开始,增值税申报表变了吗,我司有未开票收入,我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额,增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了,差额刚好是未开票收入的金额,6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
请问认证发票时认证不抵扣的金额需要填进增值税申报附表二吗
老师增值税附加费申报表资料二,有认证的发票,还有就是飞机票的这个抵扣,填写35栏里的是就填写认证的发票额还是连同飞机票抵扣的+认证的抵扣 额吗
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢