送货单能做成本,记账。但不能税前扣除,汇算时要调增

酒店是小规模纳税人,有给客人提供早餐,也有员工餐,怎么区分两个的成本呢,怎么分开入账呢?厨房采购的时候有开发票,但是没有固定说哪些是客人使用的,哪些是员工餐用的,提供给客人的早餐是主营业务成本,员工餐应该是福利费是吧
老师你好,我们单位是酒店,有客人想订含早餐的房间,但是这个早餐需要我们酒店从外面订购,可以全部开成住宿费的发票吗
老师,酒店的会计,不对外提供餐饮,只有住宿的酒店 1、它的成本是哪些?2、还有酒店提供的早餐 算成本吗 ?3、做早餐的材料需要开发票吗?
请问,酒店有开早餐厅,早餐也是成本的一部分,但是早餐的供应商都是没有发票的,送货单能做成本吗
老师你好 请问我们是酒店行业的 然后呢 早餐是由别的餐饮公司供应 开给我们的是餐饮发票 我们怎么入账啊?是作为 主营业务成本---餐饮成本吗?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)