你好,委托加工物资不合格,会有对方提供相应赔偿吗?

老师:您好! 我们收到委托加工物资,然后又委托别人加工,账务如何处理啊?
委托加工物资不合格的情况下,如何账务处理
老师委托研发所有权不属于委托方的情况下收到受托方开来的研发和技术服务普票如何账务处理?
委托加工物资委托方与受托方的账务处理
委托加工物资,受托方的账务处理
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
不合格的情况,都发一下账务处理给我吧,感谢[抱拳]
你好,我需要知道有没有赔偿,才知道该如何处理的
有赔偿的,还有就报废了
你好 有赔偿的 借:待处理财产损益,贷:委托加工物资 借:其他应收款,贷:待处理财产损益 报废了 借:待处理财产损益,贷:委托加工物资 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
这里待处理财产损益,可以用原材料科目吗?一般纳税人的制衣工厂内账,需要计提工资,税金吗?
你好,这里的待处理财产损益科目不可以换成原材料科目。 内账可以不用计提工资,税金的
好的,税金发生时,是不是可以直接入管理费用
你好,内账在实际缴纳税款的时候,借方通过税金及附加科目核算