您好,计提的时候正常计提,最终减免的,那么借:应交税费-应交企业所得税, 贷:营业外收入
老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师好。我们是小规模建安服务公司。季度报税。承接的都是异地项目 我在开票后,预交了个人所得税和企业所得税。这两个怎么写分录呢? 企业所得税是三个月才计提一次吗?不用每月计提?
老师,我们是一般纳税人建筑公司,我在三月六月,九月分别计提了所得税,但是我们在最后交所得税的时候有减免。那这个要怎么做账务处理呢?
老师 我们是建筑劳务分包公司 执行小企业会计准则,2021年1月申报上季度所得税时缴纳了6000块钱,但是12月账务里面没有进行计提所得税,那我这个6000怎么记分录。在年度汇算清缴的时候我需要怎么处理
你好..我们是小微企业..符合减免企业所得税这个怎能算的..比如..我看报表上我们应该实际利润8667.84 ✖️25%=2166.96 但是我们小微企业减免企业所得税1950.26(这个数字是怎么算的)最后算一下只需要缴纳216.7 我在本月计提的时候计提哪个数字呢..
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
老师,69岁左右员工不够买社保需要申报个税吗
如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
那我可以交多少计提多少吗?
您好,也可以的,如果你能知道实际应交多少,就可以按照实际
那我可以交多少计提多少吗?
您好,可以的,交多少计提多少
好的,谢谢
不客气的,祝您工作顺利