您好,是不可以的,因为是报销不是发工资

老师您好,请问平时行政买东西报销单太多,可以直接做吗,不做个人冲销可以吗,比如买a4纸,我直接借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷现金,不做其他应收款-个人可以吗
这笔不是缴纳吗,为什么要通过应付职工薪酬呢?直接,借:管理费用 其他应收款 —个人 贷:银行存款不可以吗?
老师,报销隔离住宿费,是直接从个人卡报销的,可以做借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应付款-xxx吗?
员工预支工资时,一般情况先借:其他应收款-某某,贷,银行存款,计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬 可不可以预支工资,直接:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 这样做分录可以吗
老师,请问一下比如我借:管理费用100,贷:应付职工薪酬100,但是我实发的工资是80,那我付工资的时候直接做借:应付职工薪酬80,贷:银行存款80,可以吗?
老师就是工会经费和水利建设费需要计提不?
老师 ,开了个盐酸的发票,食品级大于等于 ? 老师,开的是盐酸的发票然后规格型号中以前写的内销两字,这次忘记写了,没啥问题吧
老师你好,我们是快递公司,买了一片区域,买入公司的户头已经注销了,可以让对方法人去税务局开票不?如果可以开,开什么税目,什么税率啊
客户用对公账户转货款到我老板私人账户,这种有风险吗?
购产品,当月未卖出,购入已收发票,及期末账务处堆
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,请问开了冲红发票可以,是不是要将上次整笔发票冲红的
你好,小微企业收到的稳岗就业补贴会计分录怎么做?能借记银行存款,贷:营业外收入吗?我看网上写的好多是递延收益
老师你好汇总应收应付其他应收应付我在哪里看呢,这个快账我看的比较迷糊呢?
咨询一下,现金收款,然后开的专票,这样怎么操作
那我每一笔都要经过其他应收款吗,可是事先也没有给钱行政,都是她垫付再报销
您好,那您待报销时,借管理费用等,应交税费应交增值税,贷其他应付款
就是因为长期只有她一个人报销,我先入其他应付款,第二笔跟着用现金冲其他应付款吗
您好,是的,您的理解非常正确。
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持