您好,是不可以的,因为是报销不是发工资
老师您好,请问平时行政买东西报销单太多,可以直接做吗,不做个人冲销可以吗,比如买a4纸,我直接借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷现金,不做其他应收款-个人可以吗
你好 请问我做工资的时候可以借管理费用 贷应付职工薪酬 其他应收款-个人代扣社保 其他应收款-个人公积金吗
老师,报销隔离住宿费,是直接从个人卡报销的,可以做借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应付款-xxx吗?
员工预支工资时,一般情况先借:其他应收款-某某,贷,银行存款,计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬 可不可以预支工资,直接:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 这样做分录可以吗
老师,请问一下比如我借:管理费用100,贷:应付职工薪酬100,但是我实发的工资是80,那我付工资的时候直接做借:应付职工薪酬80,贷:银行存款80,可以吗?
D选项为什么不正确?
老师我24年的报关单忘记开发票了,我现在应该怎么做账啊
老师早上好啊,请问下,这月需要缴纳增值税,同时也要申报免抵退,会产生什么?要怎么操作?麻烦知道的老师回答下感谢
老师,发票开进来是12000,付款时供应商给我们便宜了只付了10000,这种怎么处理
上个月进项票开少了,销项多还能怎么操作挽留损失
老师,会计里有做资或者座资一说吗?是什么意思
电子税务局里有两三万买服装和首饰的发票,是不是不可以入账?这种税务局会通过电子税务局监管到吗?
老师您好,24年年底所得税计提但是不用交税9月多交了税,却没写不交税的分录损益也结转了,我怎么出了
5月报税截止日是什么时候?
老师,我们是销售砂子的,开出的发票吨数比收到的吨数多2000吨,我怎么补救一下呢?是2023年开的
那我每一笔都要经过其他应收款吗,可是事先也没有给钱行政,都是她垫付再报销
您好,那您待报销时,借管理费用等,应交税费应交增值税,贷其他应付款
就是因为长期只有她一个人报销,我先入其他应付款,第二笔跟着用现金冲其他应付款吗
您好,是的,您的理解非常正确。
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持