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老师你好 已经抵扣了发票,怎么做进项税转出?

2021-03-09 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 08:36

你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢? 

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快账用户3587 追问 2021-03-09 08:43

去年取得增值税专票已经做进项抵扣了, 今年又开了一张负数发票过来、如何红冲和转啊老师?

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齐红老师 解答 2021-03-09 08:43

你好,今年又开了一张负数发票过来,这个是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出啊  

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快账用户3587 追问 2021-03-09 08:47

那这个负数发票如何处理?去年的这个进项税额需要转出吗?

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齐红老师 解答 2021-03-09 08:48

你好,做负数发票的账务处理就是了,不需要转出,做进项税额负数处理就是了

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快账用户3587 追问 2021-03-09 08:49

进账税额负数如何处理啊老师?和以前借贷反方向处理还是?

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齐红老师 解答 2021-03-09 08:50

你好,与之前购进相同分录金额负数,或者相反分录金额正数

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你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢? 
2021-03-09
你好,转出分录 借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税-进项税转出
2024-04-02
借:待抵扣进项 贷:进项转出
2024-11-13
借:成本费用科目 贷:待抵扣科目
2024-11-13
你好,在附表二填写进项税额转出栏次做进项税额转出,然后做相应分录就是了
2019-09-25
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