你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢?
老师你好 已经抵扣了发票,怎么做进项税转出?
老师你好!进项税额已经抵扣了,发展发票被对方作废了,分录该怎么做
老师好,发票丢了,已抵扣的进项税转出,怎么做分录?
您好 老师 已经计入进项税额并且已经抵扣 作进项税额转出 怎么做分录
老师你好,发票已经抵扣,跨月红冲,进项税转出,怎么做账
递延所得税负债,未来实际要交税的时候(真金白银交税),该怎么做会计分录,能否举个例子。我不是问怎么确认所得税负债。
老师增值税专票勾选抵扣进项是在电子税务局哪里勾选的呢?
老师,同一集团下说是100%控股的两个子公司合并,这两个子公司企查查查没有集团占股,账上也没有长期股权投资,这是什么情况?
这题计算没搞懂,老师
请问公司要投资另外一个公司,请问财报主要看哪些数据,才能分析对方公司运营是否健康
在销售负有现金折扣条件下,交易价格实际上属于可变对价,如果最终产生现金折扣,应当冲减当期销售收入,怎么理解?现金折扣还能充收入?不是商业折扣才可以?
老师,建筑业在外地施工,合同签的金额是单笔多少钱,没体现总金额,开出去的发票比外管证的金额大,这个可以吗?需要改外管证的金额吗?
@刘艳红老师,老师,这个是我们公司的营业执照
老师您好,我们公司一般纳税人 上月开票30多万 以前有留底税额,我们就找了1个点票的 成本票 这个分录应该怎么做
这是我们公司营业执照,专门给学校配送米面粮油和调料,我们相当于销售加配送
去年取得增值税专票已经做进项抵扣了, 今年又开了一张负数发票过来、如何红冲和转啊老师?
你好,今年又开了一张负数发票过来,这个是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出啊
那这个负数发票如何处理?去年的这个进项税额需要转出吗?
你好,做负数发票的账务处理就是了,不需要转出,做进项税额负数处理就是了
进账税额负数如何处理啊老师?和以前借贷反方向处理还是?
你好,与之前购进相同分录金额负数,或者相反分录金额正数