你好,具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢?

老师你好 已经抵扣了发票,怎么做进项税转出?
老师你好!进项税额已经抵扣了,发展发票被对方作废了,分录该怎么做
老师好,发票丢了,已抵扣的进项税转出,怎么做分录?
您好 老师 已经计入进项税额并且已经抵扣 作进项税额转出 怎么做分录
老师你好,发票已经抵扣,跨月红冲,进项税转出,怎么做账
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
去年取得增值税专票已经做进项抵扣了, 今年又开了一张负数发票过来、如何红冲和转啊老师?
你好,今年又开了一张负数发票过来,这个是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出啊
那这个负数发票如何处理?去年的这个进项税额需要转出吗?
你好,做负数发票的账务处理就是了,不需要转出,做进项税额负数处理就是了
进账税额负数如何处理啊老师?和以前借贷反方向处理还是?
你好,与之前购进相同分录金额负数,或者相反分录金额正数