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1月客户买的车30万,发票开给我们公司,抵扣进项税额。我们不用付款,我做分录: 借:固定资产26.55万 应交税费应交增值税进项税额3.45万 贷:其他应付款30万 3月,客户将车过户走,过到他自己名下。我公司这边该怎么做账?

2021-03-09 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 13:42

你好    你做固定资产清理  借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。 借其他应付款 贷固定资产清理   应交税费-应交增值税等  

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快账用户1964 追问 2021-03-09 13:48

老师:您分录上写的借:其他应付款?是?

老师:您分录上写的借:其他应付款?是?
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齐红老师 解答 2021-03-09 13:50

你好 不然你其他应付款挂的 怎么平。 你就去对冲下  

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快账用户1964 追问 2021-03-09 13:51

哦哦,明白了,那车过户给客户个人要交那些税?我们开发票怎么开?金额上有没有什么要求?

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齐红老师 解答 2021-03-09 13:53

 你好   会涉及增值税附加税 印花税和企业所得税 。 按  车辆具体规定型号开  具体 自己约定就行了。不要过低  

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快账用户1964 追问 2021-03-09 13:59

公司过给客户个人,相当于是二手车了,税率是多少呢?谢谢

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齐红老师 解答 2021-03-09 14:00

 你好     你们之前抵扣过进项税的话。 你是一般纳税人按13%开票出去  

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快账用户1964 追问 2021-03-09 14:01

印花税怎么交呢?按购销合同吗?

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齐红老师 解答 2021-03-09 14:03

 你好     产权转移 万分之五缴纳印花税  

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你好    你做固定资产清理  借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。 借其他应付款 贷固定资产清理   应交税费-应交增值税等  
2021-03-09
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
那就只能做往来了
2023-04-07
同学你好 没有发票只能做往来 超出三年的转到营业外
2023-04-07
你好,那不对,你预付是支付多少就应该多少
2021-06-01
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