同学你好 借管理费用负数4万 借银行存款4万

有一笔费用 之前是这样做 借:管理费用10万 贷:银行 10万 这个月这笔费用又退回四万 现在怎么做分录啊
老师,从公户提取备用金1万,实付电费2千 可是银行回单那里用途写着电费。 那这笔的分录怎么做?以下这样做,对吗? 借:现金8千 管理费用-电费 2千 贷:银行 1万
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
202212写了一笔分录借管理费用10万,贷应付账款10万,2023年01月拿到发票是15万,现在分录怎么写
老师,您好,请问下差旅费一定要有餐费吗
第四季度预交所得税表里,要填已发放的成本费用,这个填全年发放工资吗包括奖金吗
成本计算中的约当产量是什么意思?适用于什么方面?
#提问#老师,我们现在季度申报的企业所得税申报表有两栏一是:已经计入成本费用职工薪酬,二是实际支付给职工的应付职工薪酬,这两栏需要填我们支付给个人的劳务报酬吗
老师您好,请问报表重分类怎么做呀?
收到保险公司款怎么记分录
请问老师做减资税务要查账吗?要看财务报表上哪些数?
老师,跨年的预收处理,现在税务找了,这个可以怎么解释?
老师:公司的未分配利润过大,应该如何调整,为公司节税?
老师 正常企业申报工资的时间 和做凭证的时候计提工资的时间是不是一致的 然后缴纳和发放工资就是按实际月份来做。(我对工资这块 具体时间概念有点迷糊 老师可以仔细说说吗 谢谢!
银行存款也用负数嘛
不是 我上面写了哦是借方正数
没明白 怎么弄啊
不是应该借管理费用负数 贷银行存款负数
银行存款不用负数 要做正数的 借管理费用负数4万 借银行存款4万 这个分录就是贷方管理费用了 这样做借方管理费用负数正好冲抵了你这个月的管理费用