您好 请问单位没有相关经手人吗

老师我公司是商贸公司,现在收到一批产品,款未付,也不知道价格是多少,我要怎么暂估入库
老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
小规模纳税人采购货物出现已收货,已付款,票未开,付款是不含税价,那是不是这样做账,付钱时,借预付账款1000元 贷,银行存款 1000元,收到货时借库存商品-暂估入库 1000元 贷应付账款-暂估入库1000元 后面跨年收到票时,借库存商品-暂估入库-1000 贷应付账款-暂估入库-1000 再做一笔正确凭证 借库存商品 1500 贷预付账款1500。那么在这里预付账款不是冲多了嘛,为什么是1500因为之前的是不含税价,现在取得发票开是含税价。我不能理解也不知道这样做账对不对,请老师解答一下
文文老师在吗 老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销
老师我们每月初都会收到上月的电费发票,那么做账的时候,这个电费的计提我就按发票金额计提的,借:管理费用-电费,贷-应付账款-国家电网,进项需要做吗?
老师,买卖股票的红股派息需要交增值税吗
老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销
母公司将自身收入转给子公司作为实缴资本金,这样可以降低母公司利润吗
我开的发票金额是五千多,实际公司打款比发票金额少,公司说是扣税了,税点15.84%,这个合理吗?
老师您好!应付帐款有500块,被客户扣了运费,该怎样写分录和摘要
老师,申请一般纳税人可以这个月申请下个月生效的吗?
老师,请问下,正常公司的报销流程是啥?
老师,中午好,请问一下甲方付款乙方了,然后让退回到甲方另外一个账户,这是干啥呢?
他们也不知道价格
我就只有进货数据,没有单价
那凭什么采购 到时候对方随意要求价格吗
因为是不同商家的,所以现在不知道那批是那家的多少钱一顿,我可以根据之前的产品价格来暂估吗?因为有一部分已经销售出去了,如果我不暂估,也做不了销售,结转成本等
那可以根据之前的产品价格来暂估
老师我就是不知道该怎么来根据之前的产品价格暂估,我要怎么计算
之前的购进没有发票 发票上没有单价吗
有发票,可是每批单价都不一样
那可以用最近一批的
老师就是直接用最近一起的单价来暂估吗?那到时候我收到发票付款了,单价不一样有差价怎么办?
直接用最近一起的单价来暂估 到时候冲销暂估 根据发票再做分录
嗯,我们这边就是很不统一,可能发票这个月开几百吨,下个月开几百吨,要做几个月才能开完,所以我就怕到后面我的库存不对,20年我的库存就对不起来
这个可以先暂估 后期收到发票 把暂估的全部红冲 然后根据发票再做分录入账