同学你好,没有给发票,先不用做账; 收到发票时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
老师好。进货的时候,先给钱是:借:预付账款 贷:银行存款。收到货,但是没有给我开票。应该是借方是啥,贷方是啥?后面过了些天收到发票,又该借方是啥,贷方是啥?
你平时做账的时候,先付给对方的钱,为什么我们公司是做在,借应付账款 贷银行存款,然后等收到对方的发票后是,借主营业务成本 贷应付账款
老师,您好,我先做的预付账款,借方是预付账款款,贷方是银行存款,等第二个月票到货到,借原材料,借应交税费,贷方直接贷预付账款这个分录没有问题吧
老是,我们先收到了款项,但是还没开发票是不是做预收款?借方是什么呢那下次开了发票后的分录的贷方是啥
投资一个公司要清算了,亏的投资款入营业外支出吗
老师您好,我公司购买了一批设备及配件,在不同公司购买,报关时是否能够按一整套设备报关 ,然后我们财务做账时也不退税,就以报关单中一整套设备出口售卖了,但是库存录入的设配及配件也不相符,这个问题怎么解决呢 ,谢谢老师
实际工时比例和定额工时比例计算工人工资,造成差异的原因,根据简化核算和满足管理要求的角度说明,应该如何选择工人计时工资的分配标准
老师销售黄金能开专票吗
你好老师,企业所得税小规模是几个点收?我利润是420000,收多少企业所得税
老师您好,我2024年6月开了一张发票,然后账上2025年7月做了红字凭证,但是忘记在系统上做红冲处理了,现在是9月份在系统上做了红冲,想请教您,我做错的这个应该在怎么调整下合适老师
鱼塘旁修建的河梯计入什么科目
请问总公司借钱到分公司,分公司需要还款吗?
老师好,自认人电子税务局的应发工资实际上是25年的1-8个月的.和24年一个月的工资,那所得税的已记入成本费用的职工薪酬怎么填
资产负债表未分配利润期末数和利润表净利润的累计数。不一致的原因有哪些?
虽然没有给发票呢,但是东西给送到了。我们得办理入库吧?这怎么弄呢?
同学你好,如果收到货与发票是在同一月份,收货时不需要做处理的;如果不是一个月,收到货时先暂估 入库存
老师,我只在服务行业做过财务。不懂这个暂估。您能不能细细的讲一讲
同学你好, 暂估 借,原材料一暂估 贷,应付账款一暂估 下月初做负数分录冲回 然后收到发票时,做 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款
老师,暂估的时候,贷方是应付账套—暂估吗?
同学你好,暂估的时候,贷方是应付账套—暂估吗?——是的;
这里的应付账款—暂估,是个中间过度科目对吧?
同学你好这里的应付账款—暂估,是个中间过度科目对吧?-是的,