你好,可以截图看下吗

你好,老师,我5月份有一笔分录做错了。应付账款本来是付给a公司,但我选择的时候选错了选成B公司了。现在我发现期末余额有错误。是5月份的账,我现在7月份我要该怎么更改过来呢?
会员卡充值当天是赠送牛排一份,我们成本在40元左右,这个赠送的牛排是在当天的数据是0元的,但也是会产生费用的,2,每个月会有余额变动,如9月份我会员卡余额剩下10万,10月份剩下12万,相当于10月份增加2万的没有消费的余额,那这个2万要怎么做账呢,3.如果少了,如9月份10万余额,10月份余额变8万,10月份用了9月份的2万余额,那账又要怎么做呢
我想问一下,就是我制作了一个根据月份可以动态的费用表,但是余额不知道怎么弄
我制作了一个每个月的每一天汇总的表,用有效性可以选择月份,但是最后的余额不知道该怎么做,比如我选了一月份,一月份有一个余额出来了,再选二月份的时候,我二月份的期初余额怎么自动等于一月份的期末余额
我想问一下,当我下拉选项是二月的时候,我的期初余额怎么等于一月份的期末余额
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
就是我制作的下拉选项,一月的时候,数据都是一月份的,二月的时候,数据都是二月的,此时我在操作二月份余额的时候,需要一月份的期末余额,我怎么设置这个期末余额
把一月份的余额加在二月份的底层数据上,这样可以解决吗