咨询
Q

老师你好,我把未开票收入的,增值税销项税额多算了,我现在调正确了,多算的这部分要怎么处理,要做进项转出吗?

2021-03-19 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-19 14:39

能具体用数据举个例子吗,当时做的分录也写一下。

头像
快账用户9966 追问 2021-03-19 14:46

这个多出来的成本和税额要转出吗

这个多出来的成本和税额要转出吗
头像
齐红老师 解答 2021-03-19 14:54

你直接申报的时候在未开票收入那儿正数减负数就行了。账不动了。就你现在这样。

头像
快账用户9966 追问 2021-03-19 15:01

账还是要像发给你的这样调平处理一下是吧,4.15号前报税时在未开票税额栏里,直接和本月的未开票数据相冲减,老师是这样吗?

头像
齐红老师 解答 2021-03-19 15:04

同学,你好,理解对的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
能具体用数据举个例子吗,当时做的分录也写一下。
2021-03-19
你好!不需要了,可以不用转。
2020-09-09
借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
2021-04-20
你好  没有认证就做待认证进项税去核算。 到时 有销项税了。 你在把待认证 转到进项税去 ;     你这个   你做借费用 贷进项税转出    这个就是转出分录    
2021-04-20
对的是的,是这么做的。
2022-07-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×