您好,使用记账软件核算的话,要做 借 应交税费-应交增值税(减免税款)正数 借 管理费用 负数
购买税控盘时分录是管理费用银行存款,现在账上有应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额,我要抵扣税控盘金额,如何做分录呢?
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师,我做了一个税控盘抵扣的分录,借:应交税费—应交增值税,贷:管理费,为什么期间损益结转的时候贷方是红的呢?余额表中,管理费的借方还有余额
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
你好,老师买税控盘做分录, 借:管理费用 ,贷:库存现金 另一笔抵减的分录到季末的时候做吗, 借:应交税费-应交增值税-抵减税额 贷:管理费用
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不
如何在电子税务系统设置发票邮箱交付设置
这种商业承兑汇票,分录应该怎么做
老师好,我们是小规模纳税人,规模不大,请问付款必须要用付款申请单吗?
上年度的负差不得扣除,题目,也没有说是上年度的负差呀。
一般纳税人,2025年4月红冲去年四张普通增值税电子发票合计-100,并且同时开具合计红冲总金额的普通电子发票100,请问5月申报增值税,怎样填写?
老师,您好,承兑贴现的费用有发票,但不是银行开的可以部分税前扣除吗?
老师,交行推出个人养老金,可以抵税是吧?个人养老金是怎么交?怎么支取?谢啦
空头支票是啥意思?小白一枚
老师,给业务员的提成收回货款时从货款里扣了,这种情况怎么做帐呢。
老师,借管理费用的负数和贷管理费用的正数有区别吗?还有,如果记减免税款,那怎么去和应交增值税抵扣呢,是不是还需要再做个分录呢?
1、由于是采用的是记账软件,尤其是对损益类科目都规定了核算的科目方向,比如管理费用科目,软件默认是借方余额,所以对于操作冲减类的分录时,要借记负数,这样才能保证记账软件自动生成的利润表数字是对的。 如果记减免税款,那怎么去和应交增值税抵扣呢,是不是还需要再做个分录呢?---这个体现在增值税结转分录里面 借:应交税费--应交增值税--销项税额 应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税--进项税额 应交税费-应交增值税(减免税款)
老师好,当时买税控盘的时候做的这个分录,以后想抵减税了,分录应该怎么做呢?改了几次都不对
借:管理费用 贷:银行存款等 抵减增值税时,做 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 【小规模纳税人使用应交税费—应交增值税科目】 贷:管理费用 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!