同学您好,申报查询里面没有吗,各地系统可能稍微有点差异,最好是直接问你们当地的12366

老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
老师 增值税零申报,金三自动申报附加税,电子税务局无法那种附加税申报表,那附加税申报表在哪里可以打印出来呢? 二:增值税为零申报,增值税申报信息写入金三核心征管系统后,金三核心征管系统自动生成城建税及附加申报信息,电子税务局从金三核心征管系统获取到已申报信息后,向纳税人展示为已申报状态。 二
老师好,我们公司是今年8月份成立的,成立时是小规模纳税人,自10月份起网上申请成为了一般纳税人,公司目前为止还没有正式营业,三季度是零申报。在电子税务局中,纳税人资格已经显示是一般纳税人了,但税费种认定信息里面,增值税及附加税的申报期限还是按季,而且现在也无法申报10月份的,这是怎么回事?
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
一般纳税人 网络招聘费 的税率是多少
老师,同一个人的其他应收款,和其他应付款,我只做其中一个科目可以吗?
老师 公司买的招待水果开给我们专票了 可以抵扣吗
高新技术企业有研发费用,填完25年企业所得税汇算清缴,因加计扣除产生退税,税务查的话是一般查近三年的账吗,还是只查2025年
老师,我们公司是这样子的,我们有一个员工,他请假请的是二月份。二月份的天数本来就少,又加上又放了年假。比如说,我们正常情况下应该是出勤14天嘛,又放了六天年假,一个班三天就是每个人就会出勤11天。他请了三天的话,他就出勤八天。他的基本工资是三千的话,比如说按每个月的话,就是一个月15天嘛,他的单价就是他200块钱一天,但是现在的话,就是总共出勤11天,等于他请了三天假的话,就是只上班了8天。这样子填进去的话,他单价就投高了,就投了270多一天。这个怎么处理呢?还是人为可以给他改一下,只扣200
老师 我们9月签的合同 把自己的厂房租赁给别的单位了 并且9月也开具了增值税专用发票 出租这部分的房产税是应该从9月交还是从10月交呢
老师 我想问下个人的收入只有报了个税和开了发票的收入才能监测的到对吗
请问建筑公司跨区域预交增值和附加 比如2月份跨区域预交增值13元 附加共3元 企业所得10 请问怎么账务处理 和申报 计算本地税务增值税时需要 怎么操作
朴老师,拼多多、抖音、快手、天猫这些平台都是按结算向税务局报送数据吗?
老师你好!来料加工企业常房用交房土两税嘛