同学你好,有两种方法,要么反方向冲减,要么红字冲销。建议你用红字冲销

你好老师,问下我上个月做的费用借管理费用贷银行,这个月该我想冲掉该怎么做分录啊
你好,老师,减免税费做账的时候科目可以做成冲减管理费用吗?
老师你好,我们要冲减以前的管理费用,这个怎么做呢
老师你好,去年费用多暂估了,我要用以前年度的营亏来冲减,分录怎么做
老师,你好,以前年度管理费用多记怎么冲账
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
我要冲减的是2019年的费用,当时做的费用有错误,这个怎么做呢
要用以前年度损益调整
那会计分录怎么做呢
冲减以前年度管理费用的调整分录 答:如果执行《企业会计准则》,调整分录应为: 借:以前年度损益调整 贷:应付账款 再结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果执行《小企业会计准则》,根据未来适用法原则,不需调整以前年度损益,直接在当期消化,则分录为: 借:管理费用 贷:应付账款
那应付账款最后怎么冲账呢
如果付了就借:应付账款 贷:银行存款或库存现金
如果付不了,直接做借应付账款 贷营业外收入对吧
同学你好,这样是可以的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利,记得给老师一个好评哦