开的普通发票的话,在第一栏和第三栏里面填写。
老师,增值税小规模纳税人季度超过30万,税控开具发票不含税金额455053.39,应征增值税不含税销售额3%应该填多少
小规模纳税人,第四季度开票情况如下:征收率1%的普票,不含税销售额合计228445.54;征收率1%的专票,不含税销售额合计63861.39;征收率5%的普票,不含税销售额合计5714.29 如何计算第四季度应纳增值税?如何填报季度增值税申报表?
增值税申报表 应征增值税不含税销售额(3%征收率)怎么填?小规模纳税人,二季度超过起征点
小微企业增值税申报表,超过季度起征点,季度不含税销售额500096.41,第10栏小微企业免税销售额该怎么填?
优惠一:小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值 税。 优惠二:增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收增值税。 如果季度销售额40万,那我销项应确认多少?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
专票也开了 金额是按照含税销售额换算成3%不含税销售额填写吗
你们开的是3%的话,按照3%的来,按发票的不含税销售额就可以,专票的,在第一栏和第二栏里面。
普票和专票都是按照1%开的
按你发票的不含税的销售额填写就可以 减免的2%,单独的再减免表,本期发生额和实际抵扣金额,还有竹表应纳税减征额里面填写。
发票的不含税的销售额 是说按照1%不含税金额写?
你好,对的是的,是这么做的。
本期应纳税额是按照1%计算的税额?
3%来的系统,按照3%来的。
本期应纳税额减征额是按照2%计算填写?
你好,对的,是这么做的。
增值税减免税申报表 “小规模纳入减按1%征收率征收增值税”本期发生额、本期实际抵减税额怎么写
你好,和你主表应纳税减征额,填写一样的。 都是1%的需要交税的销售额*2%
本期应纳税额是1%的需要交税的销售额*3%?
本期应纳税额是你的不含税销售额乘以3%,这个应该是系统带的,不需要你修改,你不要动。
小微企业免税销售额和未达起征点销售额有什么区别
分别是有限公司小规模和个体户小规模的