同学您好, 您这个只能先实际盘点了
牙科里的三栏式明细账的期初余额怎么去计算?而且这个店开了几年了,都没有做过明细账该怎么去计算这个期初余额呢?
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师好,小企业会计准则,期中建账时非损益类有期初余额,本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方,本期发生额借贷方,本年累计发生额借贷方,期末余额借贷方,几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额,一个做二级一级做三级明细,我该怎么合并?最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额?
答案里面的资产7000和负债3000怎么来的
郭老师回答,其他老师勿接 老师,合伙企业,个人独资企业,个体公司户和公司交的税不一样吧,假如都是小规模纳税人的话
甲方厂房租赁给乙方,怎么给乙方开具专票,甲方是塑料管制造业,进项票还有工程,原材料和机器设备等
你好,老师,如果我们和其他公司有同样的产品,做个置换可以吗?子母公司这种
收到酒的专票,这种怎么做账啊
主营业务收入在贷方,怎么结转没余额
收到财政专项补助资金,每月摊销到其他收益,还要交税吗
老师,我想把这种只筛选出入库的,其他的隐藏怎么设置呀
老师好,请问不是本公司的正式工,是劳务派遣公司的劳务工,出差的高铁票可以报销吗,进项税额可以抵扣吗
律所出资律师每月申报个人经营所得,合伙人分红比例填列的应该是协议分红比例,汇算清缴(B表)中填写的分配比例应该是实际分配比例对吗?
可以直接当期初余额没有吗?
同学您好, 最好根据实际盘点,不让您以后不会准
谢谢老师
这个就很麻烦了,因为几年的都要从头开始
就是根据现有的应收账款应付账款,结存的库存等数据