你好,你看下能比对通过吗?如果不通过的话,得去税务局那边修改。
4月发生了增值税预交税额,但是没有抵扣,5月忘记填增值税抵减情况表了,6月报的时候不能填期初了,可以填在本期发生额里面吗?
请问一下5月份金税盘服务费265元,我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265,本期应抵减额265,本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265,本期应低减税额265,本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元,是怎么原因呢
老师你好,请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣,当时忘填写减免税表的只填写附表4了,增值税未抵扣成,而附加税却抵扣成了,10月份因为没有可以交的增值税,所以没有继续更改,11月份也没有增值税申报,这种情况应该怎么办?只有到有税款的时候才能抵扣,还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
这个月产生了销项税,我用我的预缴增值税抵扣,填在增值税税额抵减情况表里,但是我填上之后就是黄颜色显示不通过
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢