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小规模开票交1个点的税,申报增值税是按3个点申报,会计分录如何做

2021-07-09 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 19:09

正常按发票的税进行做会计分录,至于免税,直接是系统计算的3%的税额

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:15

就是发票还是按开的1个点来做,免税的分录借应交增值税 贷营业外收入按3个点的税额来做吗

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:16

那这样科目余额表中的应交增值税和营业外收入中的免税额对不上怎么办

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:16

分录是按你入了多少增值税,就是减免多少税做分录。至于申报减免税是直接按3%计算的税额。

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:29

那这样科目余额表中的应交增值税和营业外收入中的免税额对不上怎么办

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:39

一、应该是对的上的,如10000元不含税收入,100元的税,你做分录是: 借:应收账款(或银行存款)10100 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费——应交增值税100 二、减免税的分录是: 借:应交税费——应交增值税100 贷:营业外收入——减免税费100 三、你申报时,增值税主表,第10行填写10000元,19行税额是自动计算是300元,填写好后,直接申报就可以了。

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:42

那这样我们科目余额表的减免税费跟增值税主表上的免税额对不上了,这样不要紧吗

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:43

这个不要紧,你看系统自动设置的税是3%计算税额的

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:44

是啊 系统是按3个点来算

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:46

系统的税额是无法修改的。你就这样申报就可以了。

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:49

那这样被查没关系吧

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:51

这样不会被查,属于正常现象。

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快账用户7028 追问 2021-07-09 19:52

还有就是我们开票出去,没有进项进来要紧吗,小规模的企业

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:57

小规模纳税人,本身就不抵扣进项税,直接取得普通发票就可以了。

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正常按发票的税进行做会计分录,至于免税,直接是系统计算的3%的税额
2021-07-09
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 借应交税费 贷 营业外收入’
2021-07-13
减免的2%要填列到减免税明细表里面的
2021-07-14
您好 小规模开出3个点的专票申报的时候不可按1个点申报增值税
2020-10-10
您好, 您就按照1%的税率做帐和3%没有关系
2020-09-22
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