正常按发票的税进行做会计分录,至于免税,直接是系统计算的3%的税额
小规模企业服务外包公司给装饰公司开了29万劳务派遣普票,3个点的税率,会计分录如何做?当月也开了一张1个点的普票,纳税申报是分开申报吗
小规模开票交1个点的税,申报增值税是按3个点申报,会计分录如何做
小规模开票交1个点的税,申报增值税是自动跳3个点,是直接按3个点申报吗,会计分录如何做,
小规模开票有的开1个点,有的开3个点,怎么申报增值税
老师 小规模减免 凭证写分录是 按照1个点,但是 增值税申报表 是按照3个点,主营业务收入 是 按照1个点 还是 3个点 谢谢,这个小规模 很麻烦 不如一般纳税人好做
一般纳税人软件产品增值税即征即退的话,分不出来的进项税额是怎么算的
客户买车要上成都户,客户不是成都户口。挂靠到公司,车款是客户自己支付的,公司每年收取一定的管理费,这种是给客户开具什么发票呢?
去年有笔款项入账,当时由于会计不清楚款项来源,就做成了财政拨款,但是实际上是另外一家单位打款过来的,跟我们一起合作做项目的专项资金,这种怎样做账?分录怎么改?但是是去年发生的
一般纳税人软件产品增值税即征即退的话,这个月的申报表里面,有留底税额,销项税额小于留底税额,不用缴税,即征即退项目有收入,那当月的进项跟软件没有关系,进项是不用勾选抵扣了?进项填0吗
可有胶权变更章程修改模板
商贸企业开票是现代服务*安防设备技术咨询服务费需要缴纳印花税吗 体育服务*体育服务 场地使用费需要缴纳印花税吗
老师,附件税只交城市维护建设税,其他两个教育费附加,地方教育附件减免要不要做账
请教一下老师,我司出口一台设备已报关,这个是租赁给境外的,租赁款也是出口金额,已收汇。请问这笔收入税务上缴纳增值税吗?这台设备是我司租赁境内公司的,这个进项发票分情况处理
你好,请问第三季度企业所得税表中实际支付给职工的应付职工薪酬填借方金额吗?包含个人社保吗?
老师请问一下,农产品免税发票9个点,可以按照10%加计扣除,比如100的,可以税额是9个点+9个点再加百分之一,还是直接100乘以10%等于10 来扣除呢
就是发票还是按开的1个点来做,免税的分录借应交增值税 贷营业外收入按3个点的税额来做吗
那这样科目余额表中的应交增值税和营业外收入中的免税额对不上怎么办
分录是按你入了多少增值税,就是减免多少税做分录。至于申报减免税是直接按3%计算的税额。
那这样科目余额表中的应交增值税和营业外收入中的免税额对不上怎么办
一、应该是对的上的,如10000元不含税收入,100元的税,你做分录是: 借:应收账款(或银行存款)10100 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费——应交增值税100 二、减免税的分录是: 借:应交税费——应交增值税100 贷:营业外收入——减免税费100 三、你申报时,增值税主表,第10行填写10000元,19行税额是自动计算是300元,填写好后,直接申报就可以了。
那这样我们科目余额表的减免税费跟增值税主表上的免税额对不上了,这样不要紧吗
这个不要紧,你看系统自动设置的税是3%计算税额的
是啊 系统是按3个点来算
系统的税额是无法修改的。你就这样申报就可以了。
那这样被查没关系吧
这样不会被查,属于正常现象。
还有就是我们开票出去,没有进项进来要紧吗,小规模的企业
小规模纳税人,本身就不抵扣进项税,直接取得普通发票就可以了。