你好 超过45万 需要缴纳增值税的 个人所得税看征收方式
你好 一个季度里销售额不到45万的小规模企业的应交增值税要不要记到营业外收入里?45万里的话 不是免税吗?可这样记的话 虽然不交税 可这个应交增值税提现在利润总额里得交企业所得税了吗?请详细解答以下 尤其是季末时
老师你好,请问个体户从开业到现在没有交过增值税,超过45万的话税费要一万多金额太高,现在开始交所得税可以这样操作吗?
老师,我们是一般纳税人,有事个体工商户,以前没有做过账,现在开始做内账,请问在贷主营业务收入时,要写应交税费——应交增值税销项税额吗?
老师你好,个体户一直是核定征收,按照开票金额的千分之八交个人所得税,所以没有做账。现在税务局说开票金额超过核定金额,不给核定,这个季度开始要查账征收,该如何开始做呢?
你好老师,请问我们这个季度只开了28万,本来没有超过30万,是不需要交税的,但是现在因为税控盘日期不对,跳转到这季度,总共就是40多万了,现在这40多万全部要交税,请问如果下个季度我开超过40万的票,然后冲掉这季度原本不要交的税,是不是也是一样的呢?
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
开票金额一个季度大概在25万左右,实际收入大于45万,但是一直申报得都是在免税得范围内,一年报几千元的个税,税务风险大嘛?
按照开发票金额 申报 一般都没问题的