支付多久的场地租金呢?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
王超老师,我们是民非企,摊销学校场地租金, 借:管理费用-租金 贷:其他应付款- 对吗?还是借:业务活动成本-非限定-租金 贷:其他应付款 哪个分录更适合点??
你好,老师,支付教学场地租金,借:其他应付款 贷银行 还是借:待摊费用-房租 贷:银行 哪个比较适合???
缴纳租金,摊销租金 借:待摊费用-租金(还是其他应付款-租金) 贷:银行 摊销时,借:管理费用-租金 贷:待摊费用-租金(还是其他应付款) 老师,哪个科目适合点?欠款的
老师你好,企业一年房租可以不通过预付账款吗,支付时借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 摊销时借管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租
老师,我想咨询一下我们公司6月份买的车辆,7月份申报季度所得税报表的时候,可以扣除折旧费吗?
电子税务局批量下载发票要怎么下载
老师,我想问一公司账户开户许可证和开票信息为啥不一样,,,,,,,,,,,,,,,,,,名称:杭锦旗锦润物业服务有限责任公司 纳税人识别号:9115062 5683 4376 140 开户行:中国农业银行杭锦旗支行 账号:0537 4101 0400 05575 单位地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇杭锦大街南侧 电话:0477-6868800 邮编:017400
你好老师!我们是个体工商户,经营人名下有车用于个体户运营,车保险开具的发票是经营者名头的,这个发票我们可以正常入账吗?
老师,我有点不明白,因为我们的一个客户的投资款是50万的,后来归还了119585.87的投资款,还有后面又产生了费用117500.54元,收入是1834405.91元的,那我用1834405.91-500000-119585.87-117500.54的得数和用500000-117500.54-119858.87得出数,然后再去用1834405.91-上面的得数,怎么结果不一样呢?
老师,我公司买了辆车,但已经折旧了,没有残值,现在公司要注销,这辆车怎么处理?
老师好,请问有没有软件可以查询有没有公司盗用自己的身份证给自己开票
老师请问下建筑项目,这个转出未交增值税,未交增值税,应交税费城建税,还有按项目设置吗明细吗
卖无形资产,先开了发票,但是还未收到钱怎么编辑会计分目录
一般纳税人开普票可以用专票抵扣么 没有专票进项票也得交税么
一个月的,
欠款好多,
那直接记入相关的成本费用就行
那要计提租金,才行,
不用吧,支付的时候直接记入费用了
计提摊销租金, 借 管理费用-租金 贷:待摊费用-房租 还是贷其他应付款
这种需要看你付款的时候咋做的了
那付款时,挂待摊费用-租金,或者其他应付款都可以???
可以计入到待摊费用租金里面摊销
如果记入其他应付款,也可以???
摊销的不计入其他应付款
计提的租金,欠款的
哦,那可以加记入到其他应付款