你好,你可以重新调整一下,结转你对应的成本来。

我想问增值税进项抵扣的,我们实际报税的时候,不是只有认证以后的增值税才能抵扣吗?那记账的时候又是收到发票就记应交税费—应交增值税—进项税额,那这样不是不匹配吗
我想问增值税进项抵扣的,我们实际报税的时候,不是只有认证以后的增值税才能抵扣吗?那记账的时候又是收到发票就记应交税费—应交增值税—进项税额那不是不匹配吗
老师好,正常情况下收到发票还未入库,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款,但是公司做的是借应交税费-应交增值税(进项税额),贷应交税费-待认证税额,但我们实际上已经认证抵扣了,这样做的话,实际报税跟账目是不是不一样的呢?
老师,您好, 我想问一下,我们实际当中增值税的那个认证跟抵扣和缴交都是按照他认证的增值税额去申报,而我们在实际当中就是结转成本的时候的应交税费,应交增值税进项税额的话,比实际申报的少可咋整。
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
金税ofd电子发阅读器在哪里下载
一年的凭证订一起。封面怎么写?
最后一个钱数填错了,怎么修改?这样记可以吗?零基础选手,新公司
老师,账套上的承兑比实际承兑少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我们有三个公司,一个用品公司,成立了一年多了,小规模,主要做改装车,宿营车改装。出纳,不小心把这个公司给升为了一般纳税人,刚好,老板又要销售底盘车,好像厂家要求要一般纳税人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注册了一个,一般纳税人公司,专门卖中国重汽的轻客车,这是第二个公司,10月份,又成立了一个小规模公司,为了开改装车的普票,成立的小规模公司,三个公司。实际的老板,是三个男老板,用品和汽车销售都是一个法人,是这其中一个老板的老婆。最后成立的一个公司,找了一个法人,出纳做收支日报表,报销的,或者直接采购改装车要用的配件,隔三差五要从公司提取备用金,到一个实际男老板用他的名字办的出纳卡里面,
小规模公司在发快递的运费没有发票怎样报
老师,您好,临时工可以招残疾人吗
建筑业,总包跟分包签订了劳务合同,总包也代发分包的农民工工资?劳务公司在实际施工的过程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工资这一块跟总包去拨款的时候,开发票内容可以开,建筑服务*劳务费,那少部分的材料费的开票内容也可以这样开吗?
老师,答案为什么选第三个
请问个体工商户开公积金多久可以贷款?
怎么去调整
还是申报归结申报,做账归结做账
你多结转了,或者是少结转了多少补上,不就可以啦,你们是销售货物的嘛,少做了,借主营业务成本贷库存商品。
我说的是申报增值税的时候,不是抵扣认证的我全部抵扣了,可是我做账的时候结转成本没有结转那么多
你好,完全可以的,比如销售的a产品,你用B产品的进项来抵扣,但是你结转的成本就应该用a产品的数量乘以a产品购入的单价来结转。
我竟然没有听懂在讲什么
销售的a产品,你的增值税销项是a的,但是你抵扣增值税的时候用B的进项 这个您能听明白吗?
转成本就不能用对应的增值税的来结转,因为它是B的,成本只能用a产品的。
对,我结转成本的时候就是a产品,但是在申报的时候已经把全部出现的抵扣认证了
这样是可以的吗
可以的,但是你需要考虑一下增值税税负。
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。