亲:冲红,按照正确的重新做就可以了
1月份凭证做错了,计提工资:借管理费用贷其他应付款了,之前按照错误申报了,明天申报怎么修改
老师,麻烦问一下我之前的财务软件上几个月没发工资?我11月合计提了一个数。写的科目是?借管理费用 贷付职工薪酬。借付职工薪酬。贷其他应付款-工资是不是科目写错了?我怎么修改?
老师 2021年4月有一次凭证做错了 现在应该怎么修改呢? 2021.4月错误凭证 借管理费用5000 营业成本1000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行款款6000 应付职工薪酬我漏了1000
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
1、小方7月计提了通讯费260元,当时小陈这样出凭证的: 借:计提通讯费 营业费用-通讯费 260 贷:应付账款 -通讯费 260 2、小陈是负责审核报销单的,8月收到了报销单300元通讯费,按照以往录入凭证的做法是: 借:营业费用--通讯费 300 贷:其他应付款 300 3、小白是出纳,8月支出了300元,出具凭证为: 借:其他应付款 300 贷:银行存款 300 注:领导说小李不能再按照 “借:营业费用--通讯费300 贷:其他应付款 300”的做法出这份凭证,请问小陈如何出凭证?
我们是租车公司,从其他公司租入出租车后转租给司机,现在给这批车每个车配了一个电子钥匙,单价198元,请问这个该入成本还是费用,科目该怎样设置?
老师,工商年报中单位人数,是填写2024.12月末月的人数吗?
老师,退税时无论是在线申报还是离线申报,申报的月份必须同增值税的申报期吗?
老师 开通外管证预缴税款的税收完税证明该怎么打印呢
取得银行手续费发票,怎么入账,之前已经计入财务费用
居间费是不能超过合同销售额额额5%吗
老师,公司新租的办公室,因为地址没得变更,开具的发票是旧的地址,可以用吗?
老师好,我们公司因大环境的问题从6月份开始停业,在税务这一块需要备案停业,后续的纳税申报是否正常进行?
老师,我们农牧企业,向农民购买沙子用于种地,9000元,这种情况应该让农民开什么票能入账!??
老师就是我们收到客户10000,但是我们应该返2000给客户,但是我们做账的时候做了主营业务收入10000,现在要返2000给客户只是挂账没有返钱给他,我们应该怎么写这个分录?
老师,我可以按照错误的报表申报季报,7月份的时候再红冲吗
亲:可以的,以后早点查错误。别时间太久