弥补亏损之后是盈利的吗?
老师,您好,我想问一下关于季度净利润是正数企业多计提一笔费用这个分录应该怎么做呢?
想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
老师,这个问题问了好几个人,都是不同的答案,都懵了! 年底的时候由于利润有点大,所以就多提了一些费用,这样下来净利润也小了!但是汇算清缴的时候多提的费用还得调一些回来,实际净利润会多,那我那我填高企季报跟年报这个最终的净利润按那个数据填呢
老师,你好!我想问一下2023年四季度利润表利润总额累计数是59024,所得税累计数是2951,净利润是56073。这个月汇算清缴的时候纳税调增了53393,最后算出来还需要补交2669的企业所得税。我想问一下接下来的分录应该怎么做?
老师中午好,我想问一下利润表上的最终的剩的净利润和收入成本费用,这个比例应该怎么掌握?我们交企业所得税怎么算这个比列呢!苗木公司比如说是收入10000块钱,费用是2000块钱,成本应该是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老师
应付账款直接转营业外收入可以嘛
我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐
老师,我们有个兴业银行的账户,兴业银行公户往兴业银行代发工资账户转3万,兴业银行代发工资账户发工资2万,这种可以给我列个分录吗?就是在兴业同一个网银里面操作,从兴业银行公户转到兴业代发工资专户
老师我们公司是新开立的社保账户,那医保账户员工的工资分别写多少?我们想按最低社保基数交社保
老师你好,这个为什么不做管理费用开办费啊
老师你好!个体工商户法人也可以发工资,申报个税吧?
老师我们公司是新开立的社保账户,法人的填首次工作日期咋写?写的太早了之前没交社保,会不会被查
老师,零星支出,没有收据,有对方的销货清单,像图里的那样,可以入账吗?
老师电子税务局我已经抵扣勾选了,统计确认这一步怎么操作,我点进为0
会计凭证的附件怎么填写?
是的,就是净利润是正数现在提一笔费用,这个分录应该怎么做?
借所得税费用贷应交税费。