学员您好,这种情况税额可以入应交税费-待认证进项税额科目,什么时候认证抵扣了,转入应交税费-应交增值税(进项税额)科目
上月收到商家的发票未抵扣,但入了材料,现收到商家开了负数票怎么处理。
收到了进项税发票,当月君做了抵扣处理,如果当月不要确认这部分成本,账务怎么处理?
当月收到的未抵扣的发票怎么处理
非当月已认证未抵扣的增值税专用发票错误了,应该怎么处理
当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣,怎么做账?下次抵扣了冲销分录怎么做
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,为什么不直接写成(原值➖累计折旧➖减值)*折旧率呢
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
哦哦可以就是不管他,什么时候认证什么时候用吗
是的,你不认证抵扣时就先放入应交税费-待认证进项税额这个科目,这样分录也能做平的,这个科目不是进项税科目,相当于一个过渡科目
嗯嗯好的,谢谢
不客气学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈