学员您好,这种情况税额可以入应交税费-待认证进项税额科目,什么时候认证抵扣了,转入应交税费-应交增值税(进项税额)科目

上月收到商家的发票未抵扣,但入了材料,现收到商家开了负数票怎么处理。
收到了进项税发票,当月君做了抵扣处理,如果当月不要确认这部分成本,账务怎么处理?
当月收到的未抵扣的发票怎么处理
非当月已认证未抵扣的增值税专用发票错误了,应该怎么处理
当月收到了当月开进来的进项发票,未勾选认证抵扣,怎么做账?下次抵扣了冲销分录怎么做
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,这个结转增值税做的对吗
您好 工资是当月计提当月的吗? 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗? 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
发票额度要提升,是按年调整的吗?今年的合同,如果明年付款,发票申请要今年还是明年,申请发票要几天,开电子发票
实际工作中需要做待认证进项税吗?
哦哦可以就是不管他,什么时候认证什么时候用吗
是的,你不认证抵扣时就先放入应交税费-待认证进项税额这个科目,这样分录也能做平的,这个科目不是进项税科目,相当于一个过渡科目
嗯嗯好的,谢谢
不客气学员,祝学习愉快。满意请五星好评哈