您好,是的。例如,您内销增值税应纳税额为7万元,外销增值税应退税额为10万元,那么应退的10万元可以抵减内销的7万元,还有3万元可留抵下期抵扣

请问老师,我们公司有出口业务,之前的会计计算免抵税额=出口额×退税率,免抵税额大于内销应交增值税的部分就会形成出口退税额,是这样理解免抵税额和免抵出口退税额的吗?还有出口的产品有销项税吗
请问出口免抵退制度,对于出口销售的免税的同时,又将采购缴纳的进项税额抵减内销的销项税额后余额退回(按出口免税额)以及剩余的可抵扣进项税额作为留抵税额?
免抵税额,是指出口企业进项大于销项应该退回的进项,内销销项是这个免抵税额吗?所以内销销项是要缴纳附加税费吗?
老师,我公司是生产型国内销售加国外出口企业,想问一下免抵额、和免抵税额的区别,免抵额我知道怎么得来的:免抵额=出口金额*0.13-退税金额,其中退税金额是国内进项税额-国内销项税额的留底税额;您帮助详细解答一下免抵税额是怎么得来的
请问老师,实际可抵扣税额=进项税额+上期留底-进项转出-免抵退税额,这个免抵退部分是什么?如果是出口退税的话,我出口部分对应的进项在勾选时没有勾选,这里为什么要减去呢
发放季度奖金可以到年底了作为全年一次性奖金申报个税吗
老师,一个公司已经注销了,之前多打一笔钱给这个公司,后面另外一个公司替他还,账可以直接把之前那笔调这个公司吗?
老师,签的合同的名称和我们付款及发票上的名称不是完全一致的,这个有影响吗?比如,对方是经营部,用经营部的名称跟我们公司签了采购合同,他又成立了一家公司,让我们把货款转到那家公司,发票也是那家公司开给我们的。
老师,今年支付的房租费的发票,如果12月底对方还没开给我们的话,在明年5月31号前收取房租费发票,都是不会纳税调增的吧?
老师您好,税务要求改24年度所得税年报,说我们费用太高,要调出一些,否则以后还会预警,请问在账上怎么处理,分录怎么写,谢谢
老师请问A公司欠B公司钱还不上,现在B公司把欠款转为股权投资A公司可以吗?
老师,我们单位是小规模纳税人,企业有一项业务是病毒灭火工艺验证技术服务,目前还不能确认收入,嗯相关的技术服务费的进项发票,会计分录怎么处理
公司用个人信用卡购买材料,还款的时候怎么还,做账怎么做,遗留的信用卡分期金额怎么还
现在发票额度增额容易调整吗
老师,代办的危化证开票可以开其他咨询服务吧