你好,收到中关村等机构的专项支持资金,这个有限定必须专款专用吗 ?
老师,收到中关村等机构的专项支持资金,应该如何做账呀?后续用这个资金给相关的人员支付了工资,应该怎么做分录呀?
老师,您好,我有如下几个问题想跟您咨询: 1、我们公司收到中关村拨付的专项支持资金20万,应该怎么做会计分录呀? 2、我们用这部分资金支付了相关人员的工资10万元,应该怎样做分录? 3、到了年底,这个专项资金还有10万,应该怎样做分录呀? 谢谢老师~~~
由于企业支付了相关的宿舍水电费、伙食费(但没有发票回来),然后企业将这部分费用摊分给员工,请问能按下图的 “应付工资”作为员工的薪金报个税吗?但银行实发是扣除这些补贴后发放的。 如按应发工资来 申报的员工工资,那做账分录怎么计提?怎么支付?
老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。
老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。
这题,平时感觉挺简单的,但今天我又轴上了,这个一年是计息两次么?那第一年,半年末的时候才往里存钱,这是刚存上钱就算半年的利息么?还有第六年,年末刚存上钱也要计半年的利息么?突然感觉原来会的题今天又整不会了
老师,上个月开了外经证,也开了发票,但是没有预缴增值税,这个月发现外经证地址有误,然后把发票冲红了,需要重新核销,可以核销掉吗?用交税吗
请问老师,6月补缴了1月异地预缴所得税,借,应交税费-所得税,贷银行。借,所得税费用,贷,应交税费-所得税,对吗
老师好,注销预检出来一个这个提示,应该怎样报这一条呢?
老师!24年四季度忘计提所得税了,申报的时候按照报表申报的,年报也按照报表申报的,25年调整成未分配利润,,我现在需要调整年报吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
哪种个体户必须要交社保,不是查账征收的?还是说要有股东的?
请问老师,少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧?
老师好,弥补亏损 比如2020年亏损 50万 是不是到2026年 这个亏损的50万 要是还没弥补完 就清零了 假如2026年企业盈利10万 那就是要按5%交企业所得税了 是不是这个意思
请问留抵退税申报是随时都可以吗,今天没有申报,明天17还能申请吗
没有限定
你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
老师,那我可以理解为这是一次性记了一项收入进来,就不用管它了,期末这个账务不会有余额,对么
你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我是不太理解其他收益这个科目之后会怎么办,像收入成本一样被结转余额为0,还是要一直挂账
你好,其他收益结转到本年利润就没有余额了啊
对的,老师,我就是想问这一步
是针对这个回复还有什么疑问吗
老师,那如果有限定,要专款专用应该怎么记账分录呀
你好,取得款项的时候,借:银行存款,贷:专项应付款
那发生款项支出的时候呢,比如支付了职员工资
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
老师,那专项应付款的科目,是像其他应付款一样的往来的科目么?期末不需要结转的么?如果资金用完了,怎么在这个“专项应付款”科目里面提现呢?
你好,专项应付款需要结转到其他收益,然后结转到本年利润科目核算
就是,比如说拨给我们20万,那我们费用都花完了,最后这个专项应付款账户是不是还有20万呀?如果结转到其他收益,是直接借:专项应付款,贷:其他收益吗
你好,是的,是这样的