你好,收到中关村等机构的专项支持资金,这个有限定必须专款专用吗 ?
老师,收到中关村等机构的专项支持资金,应该如何做账呀?后续用这个资金给相关的人员支付了工资,应该怎么做分录呀?
老师,您好,我有如下几个问题想跟您咨询: 1、我们公司收到中关村拨付的专项支持资金20万,应该怎么做会计分录呀? 2、我们用这部分资金支付了相关人员的工资10万元,应该怎样做分录? 3、到了年底,这个专项资金还有10万,应该怎样做分录呀? 谢谢老师~~~
由于企业支付了相关的宿舍水电费、伙食费(但没有发票回来),然后企业将这部分费用摊分给员工,请问能按下图的 “应付工资”作为员工的薪金报个税吗?但银行实发是扣除这些补贴后发放的。 如按应发工资来 申报的员工工资,那做账分录怎么计提?怎么支付?
老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。
老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
没有限定
你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
老师,那我可以理解为这是一次性记了一项收入进来,就不用管它了,期末这个账务不会有余额,对么
你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我是不太理解其他收益这个科目之后会怎么办,像收入成本一样被结转余额为0,还是要一直挂账
你好,其他收益结转到本年利润就没有余额了啊
对的,老师,我就是想问这一步
是针对这个回复还有什么疑问吗
老师,那如果有限定,要专款专用应该怎么记账分录呀
你好,取得款项的时候,借:银行存款,贷:专项应付款
那发生款项支出的时候呢,比如支付了职员工资
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
老师,那专项应付款的科目,是像其他应付款一样的往来的科目么?期末不需要结转的么?如果资金用完了,怎么在这个“专项应付款”科目里面提现呢?
你好,专项应付款需要结转到其他收益,然后结转到本年利润科目核算
就是,比如说拨给我们20万,那我们费用都花完了,最后这个专项应付款账户是不是还有20万呀?如果结转到其他收益,是直接借:专项应付款,贷:其他收益吗
你好,是的,是这样的