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老师,收到中关村等机构的专项支持资金,应该如何做账呀?后续用这个资金给相关的人员支付了工资,应该怎么做分录呀?

2021-07-29 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-29 15:12

你好,收到中关村等机构的专项支持资金,这个有限定必须专款专用吗 ? 

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快账用户2165 追问 2021-07-29 15:33

没有限定

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齐红老师 解答 2021-07-29 15:34

你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 

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快账用户2165 追问 2021-07-29 15:37

老师,那我可以理解为这是一次性记了一项收入进来,就不用管它了,期末这个账务不会有余额,对么

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齐红老师 解答 2021-07-29 15:38

你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户2165 追问 2021-07-29 15:39

老师,我是不太理解其他收益这个科目之后会怎么办,像收入成本一样被结转余额为0,还是要一直挂账

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齐红老师 解答 2021-07-29 15:40

你好,其他收益结转到本年利润就没有余额了啊 

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快账用户2165 追问 2021-07-29 15:41

对的,老师,我就是想问这一步

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齐红老师 解答 2021-07-29 15:43

是针对这个回复还有什么疑问吗

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快账用户2165 追问 2021-07-29 16:07

老师,那如果有限定,要专款专用应该怎么记账分录呀

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:08

你好,取得款项的时候,借:银行存款,贷:专项应付款 

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快账用户2165 追问 2021-07-29 16:09

那发生款项支出的时候呢,比如支付了职员工资

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:09

你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 

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快账用户2165 追问 2021-07-29 16:14

老师,那专项应付款的科目,是像其他应付款一样的往来的科目么?期末不需要结转的么?如果资金用完了,怎么在这个“专项应付款”科目里面提现呢?

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:15

你好,专项应付款需要结转到其他收益,然后结转到本年利润科目核算 

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快账用户2165 追问 2021-07-29 16:39

就是,比如说拨给我们20万,那我们费用都花完了,最后这个专项应付款账户是不是还有20万呀?如果结转到其他收益,是直接借:专项应付款,贷:其他收益吗

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齐红老师 解答 2021-07-29 16:40

你好,是的,是这样的 

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你好,收到中关村等机构的专项支持资金,这个有限定必须专款专用吗 ? 
2021-07-29
你好 你们这个实际就是专项款分录 ;比如 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-07-29
同学你好 这个有发票吗
2023-07-20
同学你好 借银行 贷其他应付款
2023-07-14
同学您好,收到专项资金 ,借银行存款贷专项应付款,支出的时候,借专项应付款贷银行存款
2021-09-22
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