你好,收到中关村等机构的专项支持资金,这个有限定必须专款专用吗 ?

老师,收到中关村等机构的专项支持资金,应该如何做账呀?后续用这个资金给相关的人员支付了工资,应该怎么做分录呀?
老师,您好,我有如下几个问题想跟您咨询: 1、我们公司收到中关村拨付的专项支持资金20万,应该怎么做会计分录呀? 2、我们用这部分资金支付了相关人员的工资10万元,应该怎样做分录? 3、到了年底,这个专项资金还有10万,应该怎样做分录呀? 谢谢老师~~~
由于企业支付了相关的宿舍水电费、伙食费(但没有发票回来),然后企业将这部分费用摊分给员工,请问能按下图的 “应付工资”作为员工的薪金报个税吗?但银行实发是扣除这些补贴后发放的。 如按应发工资来 申报的员工工资,那做账分录怎么计提?怎么支付?
老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。
老师,收到集团给的董事资金专项,是指定给到某一位员工,先转账到公司账,公司账再支出,怎么做分录呀,需要过应付职工薪酬吗。
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
没有限定
你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
老师,那我可以理解为这是一次性记了一项收入进来,就不用管它了,期末这个账务不会有余额,对么
你好,借:银行存款,贷:其他收益 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我是不太理解其他收益这个科目之后会怎么办,像收入成本一样被结转余额为0,还是要一直挂账
你好,其他收益结转到本年利润就没有余额了啊
对的,老师,我就是想问这一步
是针对这个回复还有什么疑问吗
老师,那如果有限定,要专款专用应该怎么记账分录呀
你好,取得款项的时候,借:银行存款,贷:专项应付款
那发生款项支出的时候呢,比如支付了职员工资
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款
老师,那专项应付款的科目,是像其他应付款一样的往来的科目么?期末不需要结转的么?如果资金用完了,怎么在这个“专项应付款”科目里面提现呢?
你好,专项应付款需要结转到其他收益,然后结转到本年利润科目核算
就是,比如说拨给我们20万,那我们费用都花完了,最后这个专项应付款账户是不是还有20万呀?如果结转到其他收益,是直接借:专项应付款,贷:其他收益吗
你好,是的,是这样的