期初可抵扣差异30/15%=200 本身可抵扣差异100 期末递延所得税资产余额300×25%=75 本身递延所得税资产发生额75-30=45
老师麻烦你帮我分析下专题三,第三小题问递延所得税余额,后面答案我画横线处,怎么理解? 2016年确认的递延所得税资产为何是200*12.5%+200*25%=75万元,2017、2018、2019也是类似算的,为什么会这样 题中有说三免三减半的政策,这个意思不是说2014年-2016年免征,2017-2019减半征收,怎么在算一年会有两个税率?
老师 这个题帮忙解析第二问的应纳所得额怎么 计算分不清楚哪些该计入和不计入 这个表格形式看不太懂 第三问的递延所得税资产和递延所得税负 债
这题画红圈的第三问不知道怎么解答,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师您好!请问下题中递延资产怎么算?画红线的地方不太懂
老师您好!请问这道题中,为什么计算递延所得税费用时不把其他债权投资产生的递延所得税负债考虑进去呢?
老师 我接收一个公司 乱账 19年一笔账一个公司进款250万 同天又转到另外一个公司249.2万 没票 我想走借款还款 剩下八千说用现金还款这样做账有税务风险吗对咱们有害吗
老师,小规模纳税人收入不到30万,季末免交增值税,结转为其他收益,资产负债表和利润表应该怎么填
请问老师,现金报销的费用发票比如说餐饮费,住宿费,加油费,医药费,领款人没有在发票上签字,负责人也没有在发票上签字,也没有费用报销单,就一张一张发票,分录是,借费用,贷现金,这样有什么风险,应该怎么做才合规?
老师问下公司租门面房开饭馆,出租方要以公司单位签合同,由于尚未注册公司,用其他公司与出租方签订合同,后期注册公司后更换合同,前期交房子股东以个人先付房租作为投资款可以吗
老师,我们公司是小规模,增值税季度申报,5月开出去的专票11万不含税和普票8000不含税,月底是要结转增值税和计提附加税对吧?税是等7月申报再缴纳吗?
税费的滞纳金必须入账吗?如果入账是不是企业所得税汇算得调出来,如果不想调,放哪个科目合适
老师,请教下,公司在2020-2023年期间有付款给上游,但是上游一直也没有开票,款也不退了,这种要怎么处理。
老师 请问在粤税通完成实名认证的流程有吗?
老师好,公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区,这个问题怎么解决比较好呢
您好老师,想问下借制造费用-折旧费贷累计折旧之后借生产成本贷累计折旧最后借库存商品贷累计折旧这个分录是正确的吗
为啥期初的所得税率要用15%,期末所得税率用25%,这25%的税率不是2015年才开始的吗?
因为你题目说了,你之前的税率是15%呀,后面才改成25%的呀。
那么你倾诉的税率,不就是按照你期初的那个递延所得税,就是按照15%来确认的呀。
这个递延所得税的确认,他是用可抵扣的差异,成语未来可抵扣期间的税率来确定的。
那期初的递延也是以后可以抵扣的,为什么用15%,不用未来的25%呢?
你题目说了,2014年之前的税率用的是15%,从2015年之后你们才能够用25%的税率啊。也就是说,你在确认期初的递延所得税的时候,你压根儿就不知道未来可以用25去抵抗。
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快