那你这边就正常,按照生产好的那个产品对外销售就可以了。就不管是谁找的供应商,你这边还是按照采购,销售分别处理啊。
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
一个国外客户,一部分材料 客户找的供应商,客户付钱,材料 发到我司,一部分材料 我司采购并付款,然后材料 组装成成品 出口,账务如何 做?
老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
我司和客户之间有材料的来往,我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品,材料款我司要先从公账汇款给客户账号,客户后期开发票给我司,有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去,然后客户又把单价差额部分加到货款中,总的算下来公司最终收到的钱是差不多的,但是总觉得哪里不对劲,却又想不出哪里不对,请老师帮忙分析一下
朴老师,我有个客户他下的订单我们材料都采购好了,后来又说取消这个订单了,然后赔我们一部分的材料费,美金汇入公司账户了,那这个账应该怎么做的?
老师,果干属于免税农产品吗?
小规模纳税人,采购财务软件12000元,怎么做会计分录,需要做摊销吗?
老师好,毛利是 收入-成本 那要不要减去期间费用什么的
你好这个问题没问完,这个月员工来上班,这个月工资还没发不知道工资多少呀!
老师,这个发票开的对吗?税率是0吗
老师,资产每月折旧,最后1个月了 ,残值金额多几分,可以在当月按残值金额折旧吧,如残值是541.38,平时每月是541.31.,这个月的折旧金额就是541.38
公司员工出差的,火车票飞机票抵扣有时间限制吗?
老师好,企业内部账户之间的转存摘要怎么写比较合适,不宜写“往来”吧
问一下半成品的成本核算是怎么算的
老师1.先来收入发票 ,但没有入库,也没发货 2,商品入库 3.商品销售,这个公司的模式就是,先给客户开发票,再进货,再发货,这张发票的金额,有可能要发好几次货才发完,老师这3步的走账怎么走
那比如一个产品500元,其中材料 费400元有200元客户自己付的,我们其实只有200元的材料 再加人工和制造费用组成。 这个账务怎么处理
只有200,你就按照200确认成本就可以了。
客户自己支付的,不算是你的成本。
这个知道,问题出入库单怎么开
需不需要开?
如果说客户直接给的,你这边根本就没有通过你呀,不用开着一部分的出库单,也不用开入库单。
那我主打材料缺了,不会受到质疑吗?怎么解释
主要材料会缺了,会构成你的主要材料是你去买这个产品,或者是你生产产品你自己要支付的对价这一部分。
你这一部分根本就不是你自己支付就不构成的成本,不存在缺材料这么一说。