同学你好 直接原分录负数红冲

老师好,2020年我计提的增值税是按照3个点,现在全年账务都处理完了;实际优惠政策按照1个点;我要如何调整这一整年的收入及增值税呢?
老师,税率由3%到1%的优惠政策。我们当时开的3个点的票,也按照3%交了增值税。现在按照1%的优惠税率,税务局给我们退了两个点。收到这个退税,我怎么做分录啊
请问老师,一季度普票开了三个点的票,当时按照3个点交的增值税和城建税,现在税务局说按照一个点收,退回多交的两个点的增值税和城建税,我如何入账呢
老师,咨询一下,建筑行业,预缴增值税的时候,城建税是按照5%预缴的,现在公司申报的时候,是按7%申报的,那么现在问题是,按抵扣了预缴的增值税后,剩下的未交增值税计算除了应交城建税,和没有抵扣预缴的增值税算出来的城建税差2个点,这个怎么办,
老师,进项加计抵减今年开始按照5个点了,但是1-4月份申报的时候都是按照10个点的,现在补交了增值税及城建税,教育费附加,如何入账呢?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
增值税那还要冲销销售收入啊
嗯 这个是需要红冲的
可是我当时应收账款收的是按三个点收的,我现在冲销的话,那我还应该再还客户两个点的钱啊
这个不用的 你可以计入营业外
好的,谢谢
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