你好,是的,是这样的
公司于2019年购买了税控设备金额480元,到2019年12月止,公司的进项税额大于销项税额不用缴纳增值税,请问老师,像这种情况我公司购买税控设备的480元什么时候申报抵扣,有没有抵扣期限?
老师,您好,去年11月份公司买的金税盘,现在报8月份的增值税,公司一直没有销项税额,金税盘的税控费用和维护费480元,能在今年8月正常抵扣吗?一次抵扣480元,能抵完吗?
老师,购买的税控般,购买时 借:管理费用 480 贷:银行存款 480 抵扣时是不用勾选,直接做 借:进项税额 480 借:管理费用480(负数),是这样吗
老师,你好。公司用于购买金税盘费用480元,做账时全额抵扣是不是可以抵480?
老师好,我9月抵扣购买金税盘服务费用480的税款,但是金税盘是前年买的,以前一直没有税交,9月有税交就抵扣了480,我怎么做会计分录?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
我看我们会计,在做账时写的分录是:借:应交税费-增值税-进项税额 744.49元,贷:库存现金 744.49元,不知道这个数是怎么来的
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 480的费用,怎么分录金额就变成了 744.49呢?
以前的会计2019年做的账
你好,是跨年的账务处理有错误,现在需要调整吗?
不是的,我现在在学习,看到了又不明白她为什么写这个金额,所以问问。这个发票没有抵扣,所以正确的应该是:借:管理费用-办公费 480;贷:库存现金 480元,对吗?
你好,是的,是这样的