1,22×10% 2,22×10% 3,22/50%×10%×10% 4,66×10% 你计算一下结果,同学
光明酒业公司为增值税一般纳税人,2019年8月经营状况如下: (1)从台湾进口酒精一批,将其中的50%直接用于国内销售,关税完税价格为20万元。 (2)将剩余50%的食用酒精作为酒基,加入食品添加剂调制成35度的配制酒2吨,当月全部销售,取得不含税销售收入20万元。 (3)配制葡萄酒一批,装瓶对外销售,开具的增值税专用发票注明金额36万元、税额4.68万元。 (4)从农户手中收购高粱,收购成本价43万元;所收购的高粱当月全部委托A公司生产15度的配制酒35000千克,受托方A公司没有同类配置酒的售价。收到A公司开具增值税专用发票金额3万元。当月收回的配置就全部继续加工成45度白酒,并全部对外销售,收取了不含税价款80万元。 (5)其他相关资料:企业当期通过认证可抵扣的进项税额为8万元,白酒消费税比例税率20%,定额税率0.5元/500克,其他酒消费税税率为10%,酒精关税税率10%。 要求:根据上述资料,计算下列消费税税款: 1、 计算业务(1)应缴纳的增值税、关税。 2、 计算业务(2)应缴纳的消费税。 3、 计算业务(3)应缴纳的消费税。 4、 计算A公司代收代缴消
某企业当期通过认证可抵扣的进项税额为8万元,消费税税率为10%。某企业为增值税一般纳税人,2019年10月经营如下:(1)生产食用酒精一批,将其中的50%用于销售,开具增值税专用发票注明金额22万元。计算应交的消费税。2)将剩余50%的食用酒精作为酒基,加入食品添加剂调制成38 度的配制酒,当月全部销售,开具增值税专用发票注明金额22万元。计算应交的消费税。(3)配制葡萄酒一批,将10%的葡萄酒用于生产巧克力,采用赊销方式销售、不含税总价为33万元,货已经交付合同约定10月31日付款。计算应交的消费税。(4)将剩余90%的葡萄酒装瓶对外销售,开具增值税专用发票注明金额66万元。计算应交消费税。
1.(本小题20分)某酒类生产企业为增值税一般纳税人。2021年6月经营业务如下: (1)外购高粱一批生产食用酒精作为酒基,生产一批42度清香型白酒,当月销售25吨,开具增值税专用发票注明价款20万元。 (2)将自产的食用酒精作为酒基,添加相关配方调制成一批20度保健酒(有健字批号),当月全部销售,开具增值税专用发票注明价款22万元。 (3)生产12度红酒一批,将90%的红酒对外销售,开具增值税专用发票注明价款36万元,款项尚未收到。 (4)将剩余10%的红酒用于生产酒心巧克力,采用赊销方式销售,含税售价为22.6万元,货已交付,合同约定6月30日付款。 (5)该企业当月采购其他一般生产用原材料全部投
某企业为增值税一般纳税人 (1)本月生产食用酒精一批,该批食用酒精的20%用于直接销售,开具的增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。(提示:酒精为非应税消费品) (2)该批食用酒精的20%作为酒基,配制葡萄酒210箱,其中:本月销售给甲公司180箱,每箱不含税售价0.2万元;开具的增值税专用发票注明金额36万元、税额4.68万元。本月销售给乙公司20箱,每箱0.3万元。开具的增值税专用发票注明金额6万元、税额0.78万元。 (3)将剩余10箱葡萄酒用于生产酒心巧克力,酒心巧克力采用赊销方式销售,不含税总价为20万元,货已经交付,合同约定12月31日收款。
某企业为增值税一般纳税人,企业当期通过认证可抵扣的进项税额为6万元,2020年9月经营状况如下:(1)生产食用酒精一批,将其中的50%用于销售,开具的增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。(2)将剩余50%的食用酒精作为酒基,加入食品添加剂调制成38度的配制酒,当月全部销售,开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元。(3)配制葡萄酒一批,将10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力,巧克力采用赊销方式销售、不含税总价为20万元,货已经交付,合同约定10月31日付款。(4)将剩余90%的葡萄酒装瓶对外销售,开具的增值税专用发票注明金额36万元、税额4.68万元问题(1):计算业务(1)应交的消费税。问题(2):计算业务(2)应交的消费税。问题(3):计算业务(3)应交的消费税。问题(4):计算业务(4)应交的消费税。问题(5):计算该企业9月应缴纳的增值税。
报印花税,出现这三个选项,可以选择其中一个报吗
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
第一问不是酒精吗?第三问哪有22
第三问,你是自己用于生产非应税消费品,你要计算视同销售的销售额。你这个题目没有给出相关的销售额,我就只按照你前面的销售额来计算视同销售的平均价格。
第一问呢
第一问直接告诉了开票销售额22