同学,你好 如果是在同一月修改没有影响
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
问题一3月有笔租赁发票,当时做的租赁费,后税审说应该是福利费,进项税额应该转出,10月调整,我科目怎么做啊,是不是就是借进项的负数,贷进项转出啊 问题二,金额只过账生成财务报表了,没有结账。我发现他们有笔账销项做成了进项贷方,还有个税率选错了,金额没错,我可以直接反过账给改了吗
老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
老师您好,我刚刚查账是发现。前面收到发票。本来应该是借方进项税额,但是点错了,做账做成了借方销项税额,现在直接改一下的话,对账务。报表之类的会不会有其他影响呀?
老师,。8月份收到电费发票,本月申报的时候发现发票开错了。进项无法勾选,现在对方给我们重新开具,那我这咋做账呢,之前的账务是借:主营业务成本借:管理费用贷:预付账款。还涉及到了进项税额
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,是4月份的账务错误,会影响哪个数字呀?
老师,我直接反结帐过去。把那张凭证的借方销项税额改为进项税额,后面的有没有影响呀?
你之前报税是正确的吗
老师,报税是正确的
好的,可以直接在本月做调整分录 借应交税费-应交增值税(进项税额)黑字 借应交税费-应交增值税(销项税额)红字