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老师您好,我刚刚查账是发现。前面收到发票。本来应该是借方进项税额,但是点错了,做账做成了借方销项税额,现在直接改一下的话,对账务。报表之类的会不会有其他影响呀?

2021-08-23 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-23 17:21

同学,你好 如果是在同一月修改没有影响

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快账用户2036 追问 2021-08-23 17:21

老师,是4月份的账务错误,会影响哪个数字呀?

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快账用户2036 追问 2021-08-23 17:22

老师,我直接反结帐过去。把那张凭证的借方销项税额改为进项税额,后面的有没有影响呀?

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:25

你之前报税是正确的吗

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快账用户2036 追问 2021-08-23 17:26

老师,报税是正确的

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:31

好的,可以直接在本月做调整分录 借应交税费-应交增值税(进项税额)黑字 借应交税费-应交增值税(销项税额)红字

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同学,你好 如果是在同一月修改没有影响
2021-08-23
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
同学你好 直接转出到成本就行了
2021-12-30
同学你好 1、调整时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 2、可以直接反过账修改的。
2020-10-18
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