你好 ; 是的。 如果系统是查询不了的; 去大厅查询备案情况 ; 税种核定 里面不会显示的;

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
就是因为没有备案,所以才要去前台申报差额征税,可以这么理解吗? 增值税要么是简易征税要么是差额征税 这个税费种认定里面怎么没有提现是哪种征收方式?
我们这里是保安公司,选择差额征税,最近接了一个技防项目,帮忙安装监控的,因为没有派遣保安就没有了扣除不部分,但是只能有一种开票方式,一般这种情况要怎么办好?
请问大家,安保行业差额征税,现在全电发票选择差额征税里面的全额开票,增值税申报表里面申报的收入就是差额部分,那账上收入是以收款金额为收入吗,这样得话所得税申报表上收入和增值税的就不一致了,然后相对应扣除部份包含了工资社保等费用,且不是对应得一个项目。需要进行分配吗,原始凭证怎么做比较合理呢
我公司是保安服务有限公司,现由于企业开具发票收入大于所得税申报收入。我公司是差额征税的简易征收5%。开票总额60000,差额征税50000.开票收入为59523.81,税额为476.19.我在申报时确认收入是57142.86元。所以现在出现开票收入大于所得税申报收入,请问这个怎么做,到底以哪个收入为申报收入。因为现在税务局对企业开具发票收入大于所得税申报收入叫写自查报告,不知道怎么写,请指教一下。谢谢
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
工商注册电话变更后,多久显示新的电话号码
开票收入是和开票系统比对申报,未开票收入就算是去前台申报,那未开票收入是和什么东西进行比对?
你好 ; 未开票收入 按你实际来报 ; 你实际收款金额 和你合同金额 以及 银行流水来比对的 (如果税务检查你的情况 )