你好!其他应付款是借方还是贷方呢?

行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
行政事业单位会计制度中,把以前年度的在建工程错记到其他应付款了,现在应该如何调到在建工程中
事业单位会计制度,现有几个装修项目金额较小,错记在在建工程科目,现在要调整成费用,应该怎么调,一部分金额是以前年度,一部分是当年的。
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
老师,上班8天试用期没签合同,被辞退要赔付工资吗?
老师,我两个车间独立核算,现在把资产负债表也分开,但是资金也同一个账号的,其中一个车间银行期初数为0,但是1月有支付,该怎样处理
请问劳务报酬所得,是按照开票总金额,还是按照不含税价格算?
法人从公司借走200万,约定月息月付1%,请问老师 公司每月收到2万的利息,应计入什么科目,需要计提吗
我公司采购蔬菜水果等材料,然后给饭堂加工,农产品那块有啥优惠税率政策?
老师好,我们进货13%老板说是退得时候8%退,这是什么意思。这差怎么找补,
一项在建工程合同价3500万,帐面已付款3000万,资本化利息180万,已开票挂应付帐款55万,在建工程转固后18个月之后需支付质保金200万和半年后支付的尾款245万,金额都是确定的无差异,请问老师应该如何做分录?
老师 销售发票后面不附出库单可以不 因为出库单只是我们这边的 客户收货后签字 后的单子 不会给我们
老师好,我们车间采购了设备,一个整经机头和纱架,分别在两个不同的供应商购买,因为这两个都是配套才能使用,所以我是说 这个折旧年限是统一按照 机器的来,还是怎么算比较好
人税申报中,社保缴费中扣除时是按老板和员工约定的55扣的,个税缴费系统中怎么填报