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老师,我想问这个递延所得税费用的计算,先前不是确认递延所得税资产325吗?会计分录是 借:递延所得税资产 贷:所得税费用 那下面的计算中为什么是正325啊,不是应该-325-(5000-15000*15%)*25%=-1012.5吗

老师,我想问这个递延所得税费用的计算,先前不是确认递延所得税资产325吗?会计分录是
借:递延所得税资产
   贷:所得税费用
那下面的计算中为什么是正325啊,不是应该-325-(5000-15000*15%)*25%=-1012.5吗
2021-08-24 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-24 21:15

你好,因为2016年是确认,但是2017年度是盈利可以弥补了,冲回这个亏损确认的递延的

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快账用户7415 追问 2021-08-24 21:37

您是说冲回亏损是,递延所得税资产也冲回了?会计分录是这样吗? 借:所得税费用 贷:递延所得税资产

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齐红老师 解答 2021-08-24 21:38

是的,学员,你说的很对的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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