你好 你应收账款走坏账 :借信用减值损失贷坏账准备。 借坏账准备贷应收账款 ; 应付账款不在支付 :借应付账款贷营业外收入

保函保证金应该记入什么科目?缴纳保函保证金记入了借其他应付款 贷银行存款 既没有计入其他应收款 也没有记入其他货币资金 这样对吗?现在收回怎么调整分录应该怎么做
应付,应收挂的太多了,专管员让调平了注销,我要用什么科目啊,没有库存现金,也没有其他应付款
你好,老师,我公司是一家个人独资企业的一般纳税人,我做无票收入一直挂库存现金,导致现在库存现金挂了1千多万,其他应付款也挂了一千多万,我可以一次性用库存现金偿还其他应付款吗?需要什么手续吗
老师什么时候用其他应收,什么时候用应付啊 因为这两个科目都没有明细科目。我们公司现在是医保已经付了,应该是其他应收款但是其他的失业养老的应该没有付(不确定),所以就有点纠结,这个个人负担的。 其他应收款的往来单位选员工吗?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)