借其他货币资金1000 贷主营业务收入、 应交税费 扣除之后借销售费用贷其他货币资金100

你好我们是做电商的,平台服务费是从收入里面直接扣除的,比如说收入1000,但是能提现的到账金额只有900,另外一百是服务费,没有发票,这怎么做账呢
老师,我是电商公司,也带货,比如我收到平台结算金额10万,但是这是不包含已经扣除的技术服务费1万,就是每次提现到公户时都已经扣除了技术服务费了,这样的话,1万技术服务费我如何入账, 借:销售费用-推广费 贷:什么呢 钱是先结算单平台,平台扣除后有提现到公户的
请问我们在eBay Amazon 电商平台销售货物,但是货物是从国外采购的,从第三方收到钱后会直接从第三方账号把货款及运费付出去后,第三方账户剩下的就是利润部分,这个要怎么做账呢,是利润部分提现出来的做服务费收入还是说未扣除货款及运费全额入主营业务货物收入呢
你好老师,我们是电商,现在电商平台让我们给他们开票,我们开不了,只能以我们的收入去抵扣要开的票税,也就是发票补偿金扣除了我们的收入,这个要怎么做账 比如我们收入是300,但是这个款起初没有提现的话是在聚合账户,然后是直接从聚和账户抵扣掉发票补偿了 我们是无票收入 抖音支付补贴给我们的,但是我们没有资格开这种类型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的无票收入,但是平台给我们支付了补助,我们要给人家开票,但是我们没有这个开这个补助票的资格,所以平台就扣发票补偿金,从聚和账户出去的
电商平台从我们店铺货款扣了3万元做当年平台服务费(这笔当初是没有记账)。原本货款10万减了3万,我们直接记账是收到货款7万元,我们店铺合作半年就关店,电商平台开了15000元平台服务费和转了15000元给我们,我们收到15000元费用发票冲减货款,另外收到15000元,银行回单备注退回技术服务费,我想问下,这笔款应该怎么做账
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。