你好 对的 是这么做的 转出未交增值税是三级科目
老师,请问一下增值税,销项大于进项 当月月底是不是做分录如下:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师您好,一般纳税人月底销项大于进项,分录是不是借应交增值税-转出未交增值税,贷应交增值税-未交增值税
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
老师好,一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗?进项销项进行对冲 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
支付给连云港市青年商会会员费5000元,支付给非营利性组织的费用可以所得税扣除吗
老师,员工报销费用,发票金额是1100,实际支付1069元,按哪个金额做账呢?多开的金额怎么办?普票
老师你好,账务有风险的那种公司都已经注销了还有影响吗?
请问 对方开不出发票,给了张收据,已打款给对方,借 预付账款 贷 银行存款,如果没有发票 这个预付账款要怎么冲回平账呢?
老师您好,我们属于子公司与总公司在不同的城市,老师您好,请问银业执照老师您好,营业执照办理后,需要做税务登记怎么做啊
自然人独资和一人有限责任公司有什么区别
气死了,老板的亲戚一根筋,非要按她的来,强势怎么办,我感觉我是对的
我公司17年全年工资21万,发放八人,没有残疾人,请问残保怎么算?
老板想把自己的车租给公司,都需要什么手续?
老师,24年做了一笔费用,借,管理费用,贷,银行存款,现在现这笔费用需要做成固定资产,请问25年的怎么来调整呢,谢谢
老师,借应交增值税-销项,贷应交增值税-进项,这一步的分录是不是不用每个月都做,只是到年底了把余额结平就可以了
你好 可以的 年末做可以的
老师,那每个月不用做销项-进项的差额到应交增值税-转出未交增值税这一步的分录是吗?直接做借应交增值转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税
你好 是的 可以这么做的
也就是只要销项大于进项就可以直接做借应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税这个分录
是的 是这么做的你好
好的谢谢你老师
不用客气,工作愉快。