同学你好 借,应交税费一应增一减免税款 贷,管理费用;
老师你好,我们公司9月份有应交增值税37.31,用金税盘抵了37.31 收电费,做借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税37.31 购买金税盘 借管理费用440元,贷现金440, 抵扣时借应交税费-应交增值税37.31 贷管理费用-37.31 这个月的增值税交完了,没有余额对吗 我们是一小规模纳税人 我看税务局网站上增值税减免那块有402.69的余额,以后在有税款接着抵扣,但账上是没有这个数字的
老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
去年购进税盘和服务费做账 借:管理费用440 贷:其他应付款_老板440 今年想要抵扣本期增值税,应该怎么做账
老板找的咨询服务费进项税发票,实际没有付出去钱,但是账上长年挂着其他应收款-老板!我能做借:管理费用 应交税费贷:其他应收款吗?
2021入账借管理费用服务费,借其他应收款暂估进项税,贷应付账款,现2024年需要冲销此凭证应该怎样入账。未收到发票未抵扣税
公司收到个人合作投资款,不入股公司,不用退还,只投资一个项目,并参与项目收益分成,如何做账?
请问,办公室电费开的发票是个人的,能税前抵扣成本吗?
请他应付款 贷方余额,是代表公司欠别人的吗
合伙企业缴纳生产经营所得税是用合伙个人缴纳税款的,需要入账吗?
老师公司贷款银行要求提供会计人员职业资格和身份证有什么危害吗?
老师,支付专家的评标费,专家不是本单位员工,按劳务报酬代扣代缴个税,但是没有发票,500元以下的劳务可以凭自制的收款凭证作为小额零星支出入账,汇算清缴的时候不调增吗
安全生产费用会计分录有哪几步
老师,企业2023年开始停产还需要交房产税吗?
老师好,个税哪天截止什么呢?
老师您好,我现在查出来2022年有一笔发票没有做价税分离,因为我们是一般纳税人, 但是我收到后没有做进项,直接做到管理费用了,这种现在应该怎么调整呢老师