同学你好 这个没看出有什么问题
老师,请教您一个问题:我这样做对不对?
老师请问一下,我这是哪里不对呢?怎么应交税费对不上
老师,我请教一下,项目负责人垫付预缴税款的分录怎么做?我现在写的这个分录对不对?
请教下老师,我这里做对不对
想请教一下这个分录做的对不对啊
整改一年的财务报表,有风险吗
我这个是个体公司。每个月10元到账上。我开票10万.核定征收。这个需要交税吗
你好老师!我合作社因出纳人员失误多月未到银行对账,导致单位公户被冻结了,后来通过找银行领导又把原来户撤销了,也就是说销户了。我们现在又重新开了户,请问老师,我们原来最早入户资金是2000元,中间发生一些费用支出,包括销户(原来户)等扣出一些,现结余大约有个几百元吧,如果我要给新开的户入资金是怎么投入??是投入销户退回的资金数额还是怎么做?请老师给予指导!原入户资金也就是实收资本!
老师你好,为什么存在这样的情况?我们有一家小规模纳税人,我们要在现在缴纳七~10日4个月的某个人的社保,社保不应该是每个月缴纳一个月份的吗。 难道这个还能补交之前几个月份的吗?这涉及到的是什么样的政策规定。希望您通俗易懂的说一下
公司食堂买菜有收据能报销吗
小规模纳税人8月发生的业务,比如支付出去的推广费,10月客户才开发票,10月做第三季度账的时候,这笔支出是否能直接做成费用,把十月这张发票粘贴到8月记账凭证上
年末未分配利润有2百多万,需要交什么税吗
老师,精斗云做好一张凭证新增保存快捷键是哪个呀
老师早上好,那企业所得税申报的时候显示的自营出口收入跟我实际统计的收入有出入,差三千多块钱,我有个报关单是按内销征税,那我这笔收入也要按不含税金额算到自营出口收入里面吧
老师你好,以前年度会计做账计提的太多了,都错了,应付职工薪酬贷方太大数了,怎么冲了,会计分录怎么做
我上面用的中间价对吗
你们如果定了使用中间价就没问题 如果定了使用每月1日的那就不行
8月11号,外汇账户打给人民币基本户12000欧元变90858人民币,这个是怎么算的,按汇率算也不对啊
这个是不是还有手续费呢
两个账户之间直接转的,没有看见手续费啊
那就是汇兑损益了
那这样的话,不用另外做了,按我最上面的图上做的,就是对的,是吧
嗯 直接计入汇兑损益就行了