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老师 之前报税的时候忘记加计抵减了 之后把报表改了 就产生多交的税款了 这个月把多交的税款抵减了 怎么做会计分录呢? 抵减的税款包括增值税和附加税

2021-09-10 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 23:19

你好 借应交税费 贷其他收益

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快账用户2553 追问 2021-09-10 23:20

老师 税款被抵减了

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齐红老师 解答 2021-09-10 23:21

但是你账上记载了啊,只是申报抵减,少交税了

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快账用户2553 追问 2021-09-10 23:47

老师 我是这么写会计分录的 1.借 应交税费—应交增值税—销项税额5 贷 应交税费_应交增值税_进项税额2 应交税费_应交增值税_转出未交增值税3 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税3 贷应交税费—未交增值税3 2. 多交增值税 借,应交税费-未交增值税 1 贷:应交税费 —已交增值税1 3实际缴纳的时候 借,应交税费—未交增值税2 银行存款2 应交税费_交税金1 贷营业外收入1

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齐红老师 解答 2021-09-11 07:07

你好。这样写也是可以得,没问题

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快账用户2553 追问 2021-09-11 08:13

老师 抵减的附加税呢?怎么做会计分录?

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齐红老师 解答 2021-09-11 08:18

借应交税费应交增值税(抵减税额) 贷其他收益

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同学你好 借应交税费未交增值税 贷应交税费已交税费
2021-09-10
你好 借应交税费 贷其他收益
2021-09-10
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
2021-09-11
你这一个月再进行加计抵扣的时候,直接就是借应交税费。贷其他收益或营业外收入。
2021-09-11
你好,借其他收益,贷应交税费--未交增值税,
2020-11-09
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