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老师,报销500,发票拿了600多,这样怎么做账?

2021-09-12 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-12 12:46

你好,按照时间报销的金额做账就行

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快账用户1263 追问 2021-09-12 12:47

多出1百多,怎么办?

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齐红老师 解答 2021-09-12 12:48

不用管多出来的金额,按照实际报销金额做账

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快账用户1263 追问 2021-09-12 12:52

多的一百多元,要做成营业外收入吧?

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齐红老师 解答 2021-09-12 12:57

不是说了按照实际报销金额做账,不用管多开的金额。

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快账用户1263 追问 2021-09-12 13:03

这样做,税务如果查到了,会不会调账

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齐红老师 解答 2021-09-12 15:08

你好,这要看是不是业务真实,如果是真实不存在调账问题。

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齐红老师 解答 2021-09-12 15:09

我30年的财务做下来,这种情况也有,从没有说会调账

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你好,按照时间报销的金额做账就行
2021-09-12
您好,这个是发票多开了吗
2023-01-06
借管理费用 贷银行存款
2023-08-18
你好 按 500元报销就行 实报实销
2022-03-03
同学,你好 借:管理费用1000 贷:银行存款500 其他应付款500
2022-09-20
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