你好,需要互相开发票的。

请问之前客户有退货,客户又不想退票,又不想付款给我们,客户现在又开进项发票给我们,这种业务怎么做账,可以把之前的应收,抵掉应付款吗,借:应付账款--大康 贷:应收账款-大康,可以这样做分录吗
企业与客户之间有相互购进货物,货款可以直接抵吗,应收应付应该怎么冲减
老师,您好,请问企业与客户之间有个5w的质量赔款,然后客户在要支付20w货款的情况下直接减去了这5w,只支付了15w的货款,应收账款余额还有5w。企业现在想做营业外支出进行平账的话,是直接做 借 营业外支出 贷 应收账款 吗?
老师,公司8月份赊购了一批货物,货8月份已经发出去了,8月份做了赊购和发货的分录,9月份收到了客户的货款,但是我们没有支付给供应商货款,如果直接把收到的全额货物做成主营业务收入会要多交很多所得税,我想把收到的货款冲掉赊购的货物的应付账款,可以这么操作吗?应该怎么做分录呢?谢谢
老师,公司8月份赊购了一批货物,出口的货物,货8月份已经发出去了,8月份做了赊购和发货的分录,9月份收到了客户的货款,但是我们没有支付给供应商货款,如果直接把收到的全额货物做成主营业务收入会要多交很多所得税,我想把收到的货款冲掉赊购的货物的应付账款,可以这么操作吗?应该怎么做分录呢?谢谢
老师,我们这个月增值税是本来是留抵的,但因为有进项税额转出导致要缴纳增值税,那交税还是做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个吗?
老师 数电发票增额会有税务检查风险吗
采购保洁用品写那个科目
老师,遇到一个问题,增值税享受了录用退伍军人的优惠政策,现在造成增值税申报表的应交税金和财务报表的应交税金不一致了,这个差额正好是享受这个优惠政策的金额,账上我需要怎么做呢?
我们杀猪公司,也卖牛肉,买供应商牛肉扣了1%损耗,还少给了供应商尾数款,这个分录如何做
老师,今年10月份的薪资应该怎么算?10.1-10.8是国庆+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日这几天是休息的,其他时间都上班,假设工资是10000,那么该员工应发工资是多少
公司签了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出货,产品没达到客户要求,最后按照5g/500元给客户结算、开票,这种情况财务留存合同需按5g/500元重签嘛?
银行公户上进行转账退回一笔货款,转账时摘要怎么写?
老师,请问一下有些团队来我们公司进行团建活动,价格是100元一位,包含早餐,中午烧烤,还有其他训练等,然后烧烤是我们公司去买的食材肉什么的,由公司厨房进行加工,然后买肉开回来的发票是作为福利费入账?还是直接作为这次活动的成本入账?
库存商品116万 做报废低价卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
别人给你们开发票,借库存商品贷应付账款, 你销售给对他货物借应付账款贷,主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
需要的,其他流程正常,就是货款直接抵
就不挂应收了,直接冲应付是吧
你好,对的是的,是这么理解的。