您好,需要设置很多明细

商业管理公司,是区政府旗下子公司,国企,受托管理分公司的房产,维修,装潢,还有安装燃气这些,金额不小,目前有针对工人的宿舍,还有商铺 问题1对于宿舍这块,我们是按月几百块,有短租有长租,根据工头需要,我们还有个浴室,充值水费洗澡,房产也不是自己的,只负责管理,租房子一般都是收几个月房租,票开的不一定及时,那么这块收入我怎么账务处理,增值税和企业所得税怎么申报?收入需要分月确认吗?增值税根据开票来,还是合同分批确认来?企业所得税尼?代收的水电费我计入啥收入明细科目,怎么缴税?公摊费用定额的,一年120.这个收入我怎么计入明细科目?怎么开票?增值税企业所得税怎么报?增值税几个点啥明目? 问题2还有商铺,商铺有合同一出租租几年,前几年免租,后面有收入,但现在不一定交,那么这个收入各年怎么确认,企业所得税增值税怎么报?我们租人家的成本票我们能及时取得?因为亏损居多?这个收入要是平摊到每年,要是造成缴税咋办?代收的水电费开啥票?
老师,我们代理商公司的,客户很多,有大有小,那收入怎么做啊?是每天收到票都要做账吗?一张一张按日期做吗?就是借:应收账款-名字 应收账款-张三 应收账款-李琪 这样吗?那明细有几十笔,最后的税费怎么算出来合计数啊?全部的税额票相加?
老师,我们代理商公司的,一个月收入有几百万,每张票就10万,这么多票,怎么做账啊?应收账款设置很多个明细吗?那税费呢?怎么一下子算出来所有税费?
老师,我公司2021年开票300多万,做收入只有40多万,因为我们是开票的这些三百多万的钱服务期限还有四年的费用,所以得放在预收账款,放在后面来做收入,,收入相差两百多万,税务局叫我们写情况说明 该怎么写更好呢,谢谢老师
老师,我想咨询一下,我有个应收账款是2021年的,当时是因为这边代理记账公司开票开多了没有及时红冲,(相当于同一金额开了两张发票,一张纸质的,一张电子的),现在我这个应收账款3万多就一起挂起的,我这个应该怎么处理呀,开红字发票的话那不是要调两个年度的汇算也很麻烦,
请问老师,实收资本什么时候交印花税呢?
老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么?
新成立的公司不享受附加税,印花税减半吗?人数也就10人以下,这不就是小型微利企业吗,那城建税,教育费附加,地方教育税附加,不应该减半的吗?
生产企业出口退税,已收外汇80%,报关出口,是否可就这80%部分申报出口退税(企业没留底税额,要做免抵交附加税,就是想在截止日期前申报完)剩下20%部分怎么办,等收到外汇在申办?估计要好几年之后?或者可不可以整单都逾期申报,需要怎么操作
老师所得税季度表为啥有这个?
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
二月份的总分类账,预付账款,本月合计,本年累计怎么算的
麻烦找一下郭老师回复
请问老师,新的企业所得税申报表,已发生实际支付工资,这一栏包含支付上一年的工资吗?1月支付的上一年12月工资;
想作废外地预缴申报的增值税,是登录当地电子税务局,在哪里作废
税费的话通过计算就可以
那税费一张一张发票这样加起来这样算吗?发票好多
您好,的确是需要这样计算的
不过一个月应该也没有多少吧?有三百张发票么
老师,我可以这样算吗?应收科目全部录完了不是有个汇总数吗?那我除以1加税费算出来不含税的就是收入可以直接填在贷方收入吗?税费就用收入乘以税率得出来,这样会不会跟发票的实际有点出入?
您好,会有四舍五入的差异
会与发票上的有点差异