你好 收入减成本费用 相关税金)*所得税税率 没有成本就 不减成本 其他的正常
老师您好,麻烦问一下我们是农业企业好多收入都是免税的在填报企业所得税纳税申报表所得减免优惠明细表中,有一个“应分摊期间费用”,是要把我们公司发生的一些管理费用这些的分摊进去吗?平时免税的成本已经准确计算了
老师您好,我们收入了2671960元,没有成本,我都缴纳那些税,怎么算,麻烦你把公式及税费都给我算出来
老师您好,我想咨询一下税务问题,我这个公司收到一个进项票,但是对方公司被列入虚假开票了,我们公司也是风险纳税人了,但是票据我们并没有抵扣,应该怎么去处理?税管员说的把进项票转出,我们都没抵扣怎么转出? 麻烦老师解答一下?谢谢
老师你好,麻烦问一个问题,税局现在查出我们有一张成本发票有问题,是2021年的,金额20万,我现在需要补交所得税,那我都要调什么呢?我们是小型微利一般纳税人,2021年盈利32万,利润表我知道把成本调减,其它还怎么做,麻烦老师给我说一下具体的账务处理
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
老师麻烦你给我算一下把公式套上
你好 上面发的就是公式的 收入2671960减费用 相关税金)*所得税税率 其他的自己按实际填写上
老师麻烦你帮我算一下可以吗,把公式写出来
你好 你就给我一个数 我给你带进去了 其他的你没有数据 我也带不了 所以没法算出来准确 的数
老师一个数你算不出来企业所得税,增值税,附加税,印花税吗,没有成本那就是静利润是那些数
增值税=不含税收入*税率 附加=增值 税 *12% 印花税看实际业务 不是所有收入都交 所得税=实际利润*所得税税率 自己带数就可以了
老师小规模纳税人,这些我都知道我就想知道我算出来的金额和你的一样吗,让你算一下可真难呀,麻烦你下次看到我您别接我的问题可以吗
增值税=不含税收入*税率 1 附加=增值 税 *12%*50% 印花税看实际业务 不是所有收入都交 所得税=实际利润*所得税税率 自己带数就可以了