借银行57000,贷应收账款57000

请问老师 上个月做的未开票收入 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-销项 今天开票了 怎么入账呢?
4S店做购车分录,上个月借应收账款57300,贷主营业务收入57300,这个月实际收57000,分录怎么做呢
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20,这个月要怎样调整?是上个月做的分录,这个月要怎样调整
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
实际做账中,借主营业务成本 贷应收账款,这个分录对不对
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
那3000呢,多出来的
这个收不回来了吗,借银行,借财务费用,贷应收账款
冲多计提的应收账款怎么做。借应收账款,贷主营业务收入,写负数对吗
你已经确认收入了,交申报税的话就不能冲收入,如果没有申报了,可以冲收入,
这个做的内账
可以这杨做吗
如果内账是可以的